你好,你的會計(jì)分錄是正確的
甲公司為增值稅一般納稅人,將其購買的一專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款500000元,稅率6%,增值稅稅額30000元,款項(xiàng)530000元 已經(jīng)存入銀行。該專利權(quán)的成本為600000元,已攤銷220000元 借:銀行存款 530000 累計(jì)攤銷220000 貸:無形資產(chǎn) 600000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng) 稅額) 30000 資產(chǎn)處置損溢120000 這樣對嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,將其購買的一專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款500000元,稅率6%,增值稅稅額30000元,款項(xiàng)530000元 已經(jīng)存入銀行。該專利權(quán)的成本為600000元,已攤銷220000元 借:銀行存款 530000 累計(jì)攤銷220000 貸:無形資產(chǎn) 600000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng) 稅額) 30000 資產(chǎn)處置損溢120000 這樣對嗎?
(出售)宏華公司為增值稅一般納稅人,將其購買的一專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款500000元,稅率6%,增值稅稅額30000元,款項(xiàng)530000元已存入銀行。該專利權(quán)的成本為600000元,已攤銷220000元。
(出售)宏華公司為增值稅一般納稅人,將其購買的一專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款500000元,稅率6%,增值稅稅額30000元,款項(xiàng)530000元已存入銀行。該專利權(quán)的成本為600000元,已攤銷220000元。編制會計(jì)分錄
作出會計(jì)分錄:宏華公司為增值稅一般納稅人,將其購買的一專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款500000元,稅率6%,增值稅稅額30000元,款項(xiàng)530000元已存入銀行。該專利權(quán)的成本為600000元,已攤銷220000元。
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
嗯嗯,但是我有好多地方不懂
你哪個(gè)數(shù)字不懂說一下呢
那銀行存款為什么是530000?我想的是無形資產(chǎn)是600000,累計(jì)攤銷是220000,銀行存款倒擠出來應(yīng)該是380000才對啊
專票是不含含稅的500000.增值稅是500000*6%=30000是加稅合計(jì)的