您好,現(xiàn)在不動產(chǎn)已經(jīng)取消了分次抵扣的限制了,允許一次性抵扣進項稅額。
老師您好!取得代訂機票電子普通發(fā)票,在備注欄有乘機人實名制,這類發(fā)票有進項稅額抵扣嗎?說現(xiàn)在的經(jīng)濟法允許抵扣,請教老師是不是可以抵扣進項稅額?
老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購進貨物和設(shè)計服務(wù)、建筑服務(wù),用于新建不動產(chǎn),或者用于改建、擴建、修繕、裝飾不動產(chǎn)并增加不動產(chǎn)原值超過50%的,其進項稅額依照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷項稅額中抵扣。 應(yīng)取得2016年5月1日后開具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進項稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當(dāng)期記入進項稅額;40%的部分為待抵扣進項稅額,于取得抵扣憑證的當(dāng)月起第13個月從銷項稅額中抵扣。 (1)購買時:(當(dāng)月認證) 借:固定資產(chǎn)/在建工程等(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-固定資產(chǎn)進項稅(60%) 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額(40%) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款等 (2)第十三個月: 借:應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―進項稅額-固定資產(chǎn)進項稅(40%) 貸:應(yīng)交稅費―待抵扣進項稅額(40%)
老師請教:現(xiàn)在取得的不動產(chǎn)進項稅發(fā)票先抵扣60%,待抵扣的40%納稅申報表主表有體現(xiàn)嗎?
老師,請問下稅盤的280元抵扣進項時,申報增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動填
老師,購買土地的進項如何抵扣?因為沒有取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時就在增值稅納稅申報表附列資料(3)把那個數(shù)額進去,現(xiàn)在我想抵扣進項如何做?
請問客戶一共需要付我們50萬,他分兩次付,第一次他付30萬,我可以給他開34萬的票嗎,第二筆他付我20萬,我只給他開16萬的票,這樣操作是可以的嗎
制造業(yè)從業(yè)人數(shù) 100 人營業(yè)收入 7000 萬資產(chǎn)總額 3800 萬 的企業(yè)是屬于中型企業(yè)還是小型企業(yè)
請問沒有申報個人所得稅,我可以做工資嗎
老板兩個公司A,B,A公司購入商品后,以成本價格銷售給B公司,B公司再銷售出去,這樣操作有什么風(fēng)險么?
非貨幣資產(chǎn)交換,具有商業(yè)實質(zhì),公允價值可靠計量,換出投資性房地產(chǎn)的賬面價值低于公允價值的差額不屬于利得,那屬于什么?這不是非日?;顒訂?/p>
老師您好,我們公司有投資款300多萬,然后轉(zhuǎn)股權(quán)給另外股東,請問這個投資款怎么弄啊
老師,不在公司交社保的主播發(fā)工資的時候也需要按工資薪金所得申報個稅嗎?
老師你好,請問總賬是按年打印嗎
老師 我們公司實際是做玉石批發(fā)的 但看到營業(yè)執(zhí)照上是專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 稅費種核定還有消費稅 這是不是有問題
老師,請問是建信融通的款,怎么做賬
請教什么時候開始允許的?
是從2019年四月一號開始允許抵扣的。
現(xiàn)在一次性抵扣納稅申報表里要填嗎?要有體現(xiàn)嗎?二表第9行還要填寫嗎
現(xiàn)在一次性抵扣納稅申報表二表第9行還要填寫嗎
我現(xiàn)在在外面呢,回去幫你看下吧
老師,回來了嗎?麻煩幫我看看!
抱歉抱歉,今天在外面開會一天呢有個培訓(xùn),真是抱歉。
好,知道了!
真是抱歉啊,實在不好意思。
沒事,我已經(jīng)請教其他老師了!謝謝啦
好的好的,再次抱歉。