你好,進項大于銷項,期末結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
進項大于銷項怎么做分錄?
請問一般納稅人企業(yè),有進項有銷項,如果進項大于銷項,或者銷項大于進項,會計分錄如何做?抵扣部分怎么做分錄?
進項大于銷項分錄怎么做?
進項大于銷項會計分錄怎么做
月末進項大于銷項,怎么做分錄?
個體戶怎么交稅呢……
15號當天申報個稅可以么?
老師,學堂里有電話答疑的課程嗎?
老師,四川考的初級證書有補貼嗎
研發(fā)加計扣除會計口徑,加計口徑,高新口徑,IPO口徑,有哪些相同點?哪些不同點?
公司無票支出 買保險轉給出納 摘要寫備用金 后面怎么下賬
將自產(chǎn)的混凝土用于廠房日常維修需要視同銷售嗎
公司客戶有很多、知道了其中一家客戶的 毛利、知道公司的總收入成本費用、但是不知道這家客戶的應該分攤的費用、怎么分攤這家客戶應該分攤多少費用,、才能算出公司從這家客戶掙的純利潤
公司貸款,款項以貨款形式打給供應商,供應商又退還給公司,這個怎么做賬?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務招待費里還是應該分別進的?
我沒有每月結轉進項,銷項,每月基本都是進項大。每月我做分錄,借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~未交增值稅
進項,銷項每月結轉沒出現(xiàn)過。
你好,需要每個月根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應結轉分錄才是的 1,銷項大于進項的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 2,銷項小于進項的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
如果我沒有每個月做進項銷項轉出,年底統(tǒng)一做一筆可以嗎?
你好,個人建議還是按月做結轉比較好一些
嗯嗯知道了,我一年下來都這樣做了,今年不想調整了,如果我年末統(tǒng)一做進銷結轉。那么進項大于銷項我不做分錄了可以嗎
你好,不管是進項大于銷項,還是銷項大于進項,都需要做相應結轉分錄的?