您好 借 應交稅費 ——未交增值稅 貸 應交稅費 應交增值稅 轉出多交增值稅
老師月末進項大于銷項,分錄應該怎么做?
內賬月末銷項大于進項一次分錄怎么做
月末進項大于銷項時,結轉分錄怎么做?
一般納稅人,當月銷項稅大于進項稅,月末結轉銷項稅的會計分錄怎么做。如果進項稅大于銷項稅,月末要處理嗎
麻煩問下月末進項大于銷項,要怎么做分錄?
速達軟件里做賬,小規(guī)模銷售的時候,不需要做銷售開單么,直接做憑證就行了嗎
那小規(guī)模銷售的時候,在速達財務軟件里,銷售了什么貨物,也要進行銷售開單么
我公司2024年開具一張34萬的對應項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結轉成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。怎么做賬比較合理,而且會計分錄直接就是入收入和銀行存款,我應該怎么做賬呢。
三個月做一次賬,在財務軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個月里對嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務,在財務軟件直接就空結賬到六月嗎
老師,請問下,E表,我框選列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老師好,我公司布一固定資產,原值100萬,凈殘值5%,折舊年限10年。本月拆除了部分固定資產,價值5萬。到本月共計提8個月,已提折舊額63333.36元。剩余112個月如何重新計提折舊?謝謝!
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等費用個人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當時沒有做賬務處理
老師,政府補貼辦公經費當年未做賬,跨年補記賬,怎么處理
不明白,你的未交數額是哪來的
就是你進項大與銷項的金額啊
你的意思要做兩個分錄,是嗎?先記入未交再轉出
?借 應交稅費 ——未交增值稅 貸 應交稅費 應交增值稅 轉出多交增值稅,這一個