你好? 你們進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了 你都跑去認(rèn)證了? 就可能負(fù)數(shù)了。? 你這樣稅負(fù)過低稅務(wù)局會(huì)預(yù)警讓你們情況說(shuō)明的。? ??
年底公司在算增值稅稅負(fù)率,本年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),稅負(fù)率算出來(lái)是負(fù)數(shù)怎么辦
關(guān)于稅負(fù)率,算出的應(yīng)繳稅額是一年的總量嗎,還是每個(gè)月的。當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),是勾選與銷項(xiàng)相同的額度還是勾選按稅負(fù)率算出的額度
怎么算增值稅稅負(fù)率?怎么算公司還差多少進(jìn)項(xiàng),知道進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么算要開票金額?
已知進(jìn)項(xiàng)稅額163655.07元,稅負(fù)0.0015,增值稅稅率13%,怎么算出本月開銷項(xiàng)稅額
實(shí)際工作中,當(dāng)銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算,怎樣勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,算出它要交的增值稅
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬(wàn),占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬(wàn),這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
那現(xiàn)在最好怎么辦呢
你好 你們平常做賬是正規(guī)在做嗎。 是否有漏做收入啥情況沒有??
正常做賬的,就是目前有未開票收入
你好? ? 那你就去報(bào)你無(wú)票收入報(bào)稅 。 你到時(shí)跟稅務(wù)局解釋 就算讓你自查 你據(jù)實(shí)寫情況說(shuō)明就行里明年開始注意不要一次性去認(rèn)證。 適當(dāng)認(rèn)證? 適當(dāng)繳納稅費(fèi)。? 你現(xiàn)在就只能這樣處理了。? ??
我們屬于建筑業(yè),就是主要給工地上安裝水電的,稅負(fù)率是2%嗎?怎么知道我們應(yīng)該根據(jù)預(yù)警率應(yīng)該繳納國(guó)家多少稅
這個(gè)是截止到11月份的,幫我看一下公司以稅負(fù)率算最好年底繳納多少增值稅給國(guó)家
?你好? ?大概在1.5%-2%左右? 可以的。? 你要私下問下專管員或者同行業(yè)當(dāng)?shù)氐慕ㄖ?了解下 你們稅負(fù)? 來(lái)做參考。 因?yàn)楦鞯囟愗?fù)不一樣的。? ?
怎么知道專管員啊
?你好 你們大廳那邊 可以問下你所負(fù)責(zé)你單位的稅務(wù)局專管員 。私下問下。但是不一定會(huì)給你說(shuō)的。? ?有的地方會(huì)給你說(shuō)??
麻煩老師幫我看一下,公司今年一年都沒有繳納增值稅,根據(jù)建筑業(yè)的稅負(fù)率來(lái)看,公司今年最好繳納多少增值稅給國(guó)家啊
你好? ?你現(xiàn)在 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。 你要達(dá)到2%的稅負(fù)率的話 那么你應(yīng)交增值稅 = 營(yíng)業(yè)收入*2%計(jì)算??
是不是一定得要按著最低稅負(fù)率把稅交上?如果是這樣的話,那公司目前銷售額2483366.54×2%=49667.33,一定得要繳納這么多嗎
?你好? ? ?有的地方稅務(wù)局是的。 他們也可能會(huì)考慮稅費(fèi)的收取的 。 所以你長(zhǎng)期不納稅 稅務(wù)局會(huì)找你們的。 是的??
那我現(xiàn)在是不是要報(bào)未開票收入551859.22,另外我還有留底稅款50000多怎么辦,報(bào)未開票收入不就得要110萬(wàn)左右了是嗎
?你好? 是的。 你把你無(wú)票收入報(bào)稅了。 如果你們賬務(wù)是正規(guī)的。 先別著急去處理補(bǔ)稅? 。等著稅務(wù)局看找你們不。 不找你就先不管。? ?
萬(wàn)一找,要是上門不就麻煩了嗎,這個(gè)無(wú)票收入如果年后只有一部分來(lái)票了,怎么操作
?你好? ? ?一般是讓你們先自查的 。? ? 你真實(shí)的你就別怕? ?
謝謝老師,那我們這個(gè)月先開一部分票,其余的報(bào)未開票收入,今年這部分未開票收入怎么做賬,如果明年這部分未開票收入發(fā)票來(lái)了怎么辦,應(yīng)該怎么操作
?你好? ? ?借銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開票收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?。 你次年開票了? 你紅沖前面分錄 在按開票做一遍就行了。反正也不應(yīng)你2021年??