您好,是計入營業(yè)外支出科目,
老師,我們單位有時候會捐贈貨物給其他單位,但是在金蝶業(yè)務模塊銷售出庫里面錄入了,就等于是增加了應收賬款,我怎樣把這部分沖掉,并且還要計到對應客戶的成本里面呢
老師,我們公司這個業(yè)務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司這個業(yè)務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧?老師
老師,這個月從總部進了貨,總部跟分公司獨立核算,自負盈虧,比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現(xiàn)在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細節(jié)也請講一下,講的細致有耐心的請回復,謝謝。
老師我們是自己建廠加工玉米桿,廠房修到可以加工生產(chǎn)了,只剩后面有些收尾沒完工時,就要把前面 在建工程結轉到固定資產(chǎn)了嗎?
老師,供熱企業(yè)提供熱力服務的稅率是13%嗎
你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會計 我想問一下: 1.采購的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀? 2,餃子皮的成本如何核算呀 3,成本這塊的料工費我有點混亂
老師您好,個體戶名字叫水產(chǎn)品經(jīng)營部,經(jīng)營范圍里面除了水產(chǎn)品還可以加日用百貨的經(jīng)營范圍嘛
老師,6號憑證收回前欠借款,在工作中我把住宿費和交通費分明細填寫可以嗎?
老師。問一個問題,比如今天一個股東,買鋼管花了750元,然后,它沒有開發(fā)票就是對方手寫了一個銷售單,這個股東說,下次開木材的費用發(fā)票抵這個750就可以了這樣子操作有問題嗎?這個750是汽車公司買的,是費用收據(jù)
老師,6號憑證收回前欠借款,在工作中我把住宿費和交通費分明細填寫可以嗎?
老師好,是航天運輸服務還是航空運輸服務稅率是零
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 1、意思是上面那個截圖14個倉位我去導出來?那倉庫起碼要給我進銷存數(shù)量匯總表吧,還有生產(chǎn)部的在制品明細表。 2、那我自已導數(shù)據(jù),我怎么知道是否賬實相符呢。那我今天那問題匯總表前面兩項是不可行的了
企業(yè)在股權轉讓時,如何能最大化減少轉讓成本
借方計營業(yè)外支出,貸方計應收賬款嗎
具體會計分錄是怎樣的
您好,正常分錄是借營業(yè)外支出,貸庫存商品,應交稅費應交增值稅(銷項稅額)
那對應客戶的應收賬款怎么沖銷掉呢
您好,您紅字沖回計提收入分錄。按捐贈分錄做賬
好的謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持