同學(xué)你好 1060301010100000000 系統(tǒng)軟件產(chǎn)品 軟件 指屬于獨立完成一項應(yīng)用的軟件系統(tǒng) 1060301030300000000 數(shù)字裝備設(shè)備嵌入式軟件 軟件 包括智能識別裝置、安全防衛(wèi)系統(tǒng)嵌入式軟件 1060301030400000000 數(shù)字視頻產(chǎn)品嵌入式軟件 軟件 包括數(shù)字電視機頂盒、其他數(shù)字視頻產(chǎn)品嵌入式軟件 1060301030500000000 自動控制產(chǎn)品嵌入式軟件 軟件 包括集散控制系統(tǒng)、過程控制系統(tǒng)、智能傳感器智能機器人嵌入式軟件 1060301030600000000 汽車電子嵌入式軟件 軟件 包括通信系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)嵌入式軟件
增值稅即征即退,已取得軟著,稅局核定品目為“軟件、集成電路”,我們要開13%的票,請問開票選那個大類?實在是找不到“軟件、集成電路”這個大類??!
增值稅即征即退,已取得軟著,稅局核定品目為“軟件、集成電路”,我們要開13%的票,請問開票選那個大類?實在是找不到“軟件、集成電路”這個大類?。?/p>
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師你好,我公司是小規(guī)模,有租屋出租,固定收取租客水費80元,但是增值稅季報時這80元的發(fā)票讀取不成功,我需要在認(rèn)定那里增加稅費,那個子征稅目是自來水還是什么,我看到我們的開票軟件稅收分類是物業(yè)管理服務(wù),但是增值稅增加時有個子征稅目不知選哪個?
某上市公司連續(xù)兩年虧損,總經(jīng)理召集有關(guān)部門的負責(zé)人開會研究扭虧為盈的辦法,其間大家紛紛發(fā)言獻計獻策。總經(jīng)理:我廠去年虧損1000萬元,比前年更糟,今年如果不能扭虧為盈,上市公司連續(xù)三年虧損將要被迫退市。銷售經(jīng)理:問題的關(guān)鍵是我們的產(chǎn)品以每件600元的價格出售,而每件成本是700元,如果提高價格,面臨競爭,產(chǎn)品將賣不出去,因此出路就是要想方設(shè)法降低成本,否則銷售越多,虧損越多。生產(chǎn)經(jīng)理:我不同意。每件產(chǎn)品的制造成本只有550元,公司的設(shè)備和產(chǎn)品工藝是國內(nèi)最先進的,技術(shù)最強,熟練工人多,控制物耗成本的經(jīng)驗得到業(yè)內(nèi)專家的認(rèn)可。問題在于生產(chǎn)線的設(shè)計能力是年產(chǎn)20萬件,目前因為銷路打不開,去年只生產(chǎn)8萬件,所銷售的10萬件中,含有2萬件是前年生產(chǎn)的。財務(wù)經(jīng)理:每件產(chǎn)品的變動成本是350元,整個公司的固定制造費用是1600萬元,銷售和管理費用是1500萬元。我建議,生產(chǎn)部門滿負荷生產(chǎn),通過提高產(chǎn)量來降低單位產(chǎn)品負擔(dān)的固定制造費用。這樣,即使不提價、不擴大銷售也能使企業(yè)扭虧為盈,實現(xiàn)利潤200萬元??偨?jīng)理:成本究竟是怎么回事?如何才能擴大銷售實現(xiàn)盈利的同時又不增加銷售和管理費用?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么