你好同學(xué),這個(gè)發(fā)票你可以掛在應(yīng)收賬款上同學(xué)。
你好老師。我們有一個(gè)400多萬(wàn)的電力安裝合同,是2019年8月份簽訂的,在9月份開(kāi)具了80多萬(wàn)的預(yù)付款發(fā)票到甲方,后來(lái)因?yàn)榉N種原因?qū)е鹿こ桃恢蔽凑i_(kāi)展,到現(xiàn)在甲方要求退合同,退預(yù)付款。我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理。我之前做了一部分暫估材料,也真實(shí)發(fā)生了10多萬(wàn)的材料采購(gòu)。
請(qǐng)問(wèn)甲供材是什么意思? 我公司承包了甲方一個(gè)項(xiàng)目,甲方要求在乙方購(gòu)買材料,乙方給甲方開(kāi)了50萬(wàn)的專票,甲方打款20萬(wàn)到乙方,現(xiàn)在說(shuō)把剩下的30萬(wàn)打到乙方對(duì)公戶,但是我公司在承接這個(gè)項(xiàng)目拿材料的時(shí)候已經(jīng)付款了,這個(gè)30萬(wàn)不應(yīng)該付到我公司嗎?
我有個(gè)異地的項(xiàng)目,安合同材料進(jìn)場(chǎng)后甲方預(yù)付款30萬(wàn),現(xiàn)在我方發(fā)票開(kāi)了30交了,甲方一個(gè)月了款沒(méi)到位,這張發(fā)票我怎么處理?
我們有一個(gè)項(xiàng)目發(fā)票給甲方開(kāi)齊了,還有尾款沒(méi)收回,甲方倒閉了,現(xiàn)在找不到人了,另一家單位接手后要求跟我們重新簽訂合同開(kāi)發(fā)票支付我們的尾款。這個(gè)怎么處理?我們不能再開(kāi)發(fā)票了啊。
老師,我司是施工單位,有一項(xiàng)目準(zhǔn)備要施工進(jìn)場(chǎng)了但還沒(méi)進(jìn)場(chǎng),合同今年5月份簽,現(xiàn)在按合同甲方先預(yù)付30%的預(yù)付款給我方,我方包工包料,這30%的預(yù)付款我要怎么開(kāi)票呢?
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤(rùn)那有50萬(wàn)的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問(wèn)一下老師,開(kāi)電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門嗎?開(kāi)普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫(kù)存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫(kù)存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤(rùn),你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長(zhǎng)期借款,本期沒(méi)有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?
意思是確認(rèn)收入嗎?可問(wèn)題是還沒(méi)干多點(diǎn)活,沒(méi)啥收入呀
你好同學(xué),是的同學(xué)就是收入同學(xué),沒(méi)有也要正常的入,你們開(kāi)發(fā)票了同學(xué)。