您好,直接用付款憑證是不能做成本費用的,需要有發(fā)票才行,才可以稅前扣除。

本單位是小規(guī)模納稅人,付給外面請來的安裝師傅(臨時)的小工費4000元,直接用付款憑證做成本費用可以嗎?沒發(fā)票
老師好!剛接手一個小規(guī)模納稅人,以前的會計2020暫估了幾十萬成本,無票也沒明細,公司開出的發(fā)票有很多網(wǎng)絡安裝費、技術服務費,老板說在外接的工程,在外面請人做的,錢他已經(jīng)付了,沒走工資,請問老師現(xiàn)在可不可以要拿了工資的人開一部分勞務費用來,直接沖減以前暫估的成本。
老師,建筑行業(yè),施工現(xiàn)場臨時外包給別人的,兩千的費用,公司賬戶可以直接付款嗎?沒有發(fā)票,是做工資表還是做付款申請單?
請問老師,小規(guī)模納稅人付給私人卡的港雜費,沒有發(fā)票可以直接做管理費用還是銷售費用嗎 ?
你好 請問小規(guī)模納稅人支付成本費用 (對方開具百分之1的普通發(fā)票)我這邊做分錄可以直接 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款不 可以不計提增值稅嗎?
老師你好,我們公司固定資產里的一輛車賣了賺轉錢了,做無票收入應該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時候注冊資本是認繳,上個月我們還了實繳資本產生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計入什么科目?
我們是建筑公司,項目上購買,跟保險公司買的安責險。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務均真實,這種情況下,雙方賬務如何處理?如何進行納稅申報?執(zhí)行小企業(yè)會計準則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時,順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了掛 借:其他應付款了。現(xiàn)在我要怎么調整呢?反過賬到1月調整,并更正報表嗎?還是直接在25.10月賬務處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應付款 這樣沒關系嗎?
老師,您好,請問房產稅的房產原值,包括土地價格嗎
11月份申報10月份的個稅,員工離職日期應該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉款計入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司
那怎么辦
第一讓對方去代開發(fā)票稅前扣除,第二如果對方不開這筆錢支出了該記賬記賬只是沒有發(fā)票不能稅前扣除。