你好 實(shí)際發(fā)生沒有取得發(fā)票要以暫估 回來發(fā)票沖暫估成本對(duì)

老師好!剛接手一個(gè)小規(guī)模納稅人,以前的會(huì)計(jì)2020暫估了幾十萬成本,無票也沒明細(xì),公司開出的發(fā)票有很多網(wǎng)絡(luò)安裝費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi),老板說在外接的工程,在外面請(qǐng)人做的,錢他已經(jīng)付了,沒走工資,請(qǐng)問老師現(xiàn)在可不可以要拿了工資的人開一部分勞務(wù)費(fèi)用來,直接沖減以前暫估的成本。
你好。老師,請(qǐng)教個(gè)問題。我們老板之前做垃圾清運(yùn)服務(wù)的,給臨時(shí)工付的工資都是自己私人腰包墊付的,這個(gè)付款走個(gè)人往來賬就可以。但是他們臨時(shí)工的帳我要怎么做呢?對(duì)方是農(nóng)民工開不了發(fā)票,也沒法代開,也沒有公司。我想到的是報(bào)個(gè)稅做零時(shí)工工資,然后做工資表做勞務(wù)成本,這個(gè)方法可行嗎?我們老板還不樂意讓報(bào)個(gè)稅怕個(gè)人所得稅匯算清繳麻煩,說讓我直接做工資表做勞務(wù)成本,啥都沒有咋做,不可能直接附個(gè)工資表在后面就做成本吧?
你好。老師,請(qǐng)教個(gè)問題。我們老板之前做垃圾清運(yùn)服務(wù)的,給臨時(shí)工付的工資都是自己私人腰包墊付的,這個(gè)付款走個(gè)人往來賬就可以。但是他們臨時(shí)工的帳我要怎么做呢?對(duì)方是農(nóng)民工開不了發(fā)票,也沒法代開,也沒有公司。我想到的是報(bào)個(gè)稅做零時(shí)工工資,然后做工資表做勞務(wù)成本,這個(gè)方法可行嗎?我們老板還不樂意讓報(bào)個(gè)稅怕個(gè)人所得稅匯算清繳麻煩,說讓我直接做工資表做勞務(wù)成本,啥都沒有咋做,不可能直接附個(gè)工資表在后面就做成本吧?
老師,有些國(guó)企也是賬務(wù)作假的???我剛來這家公司,之前會(huì)計(jì)跟我交接說是什么十四局的讓我們多開發(fā)票給她們,然后打款過來我們,我們?nèi)〕鰜磉€給她們,因?yàn)槲覀冞@樣沒有成本票,企業(yè)所得稅很高,之前財(cái)務(wù)為了控制稅,暫估了很多的業(yè)務(wù)費(fèi)在里面,現(xiàn)在都一直掛著67萬在貸方,但是如果不這樣做,企業(yè)之前老板都是業(yè)務(wù)往來的,說是國(guó)企也要掙錢,只是把手續(xù)補(bǔ)充完整的,那這個(gè)暫估貸方67萬交接給我,我也辦不了???我不可能后期去哪里給她找67萬的發(fā)票沖掉暫估吧?那就一直掛在上面?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請(qǐng)問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?


我意思是可不可以要在外面臨時(shí)請(qǐng)的拿了工資人的人補(bǔ)開一些勞務(wù)發(fā)票,合不合規(guī)。開出去的收入技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
你好 真實(shí)業(yè)務(wù)可以 ,假的不行??
好的,謝謝老師!
不客氣問題解決請(qǐng)好評(píng)。