你好,需要重新建賬,錄入明細(xì)商品的信息
老師我想問一下這個(gè)公司以前的業(yè)務(wù)沒有記賬,現(xiàn)在拿到銀行流水知道余額,把余額+以前業(yè)務(wù)的總數(shù)做一個(gè)憑證,后面的接著記,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎,我就不設(shè)置期初了可以嗎
#提問#老師,剛接手一個(gè)公司的賬,發(fā)現(xiàn)前一個(gè)會(huì)計(jì)在設(shè)置期初余額時(shí),把多種庫存商品設(shè)置了一個(gè)總得期初余額,沒有分商品設(shè)置,我現(xiàn)在該如何處理?
老師,我在快賬里做了一個(gè)月的賬,我沒有設(shè)置初始余額,可是為什么利潤分配和本年利潤會(huì)有期初余額的,現(xiàn)在我看了資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是因?yàn)檫@個(gè)原因,怎么處理呢
老師,請(qǐng)問設(shè)置期初數(shù)據(jù),庫存商品有借方數(shù)據(jù),貸方應(yīng)當(dāng)什么科目好?公司沒有科目余額表。之前的現(xiàn)金以及銀行存款對(duì)應(yīng)的貸方科目計(jì)入未分配利潤了,這個(gè)庫存商品呢?
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金