您好,發(fā)放工資可以用現(xiàn)金發(fā)放,只是現(xiàn)在用現(xiàn)金發(fā)放的單位不多了,庫(kù)存現(xiàn)在為什么會(huì)多,是不是股東取現(xiàn)拿去花了?
老師,個(gè)稅已經(jīng)報(bào)了,也已繳款,但是有個(gè)人的工資臨時(shí)決定不發(fā),那我這個(gè)要怎么處理比較妥當(dāng),可以照樣不理嗎?然后做賬的時(shí)候做成庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放呢
工資可以用現(xiàn)金發(fā)放嗎,還有庫(kù)存現(xiàn)在太多,怎樣處理比較合理
老師,您好,請(qǐng)教一下,公司老板經(jīng)常用自己私人賬戶(hù)的錢(qián)發(fā)員工工資,而且公司的法人還不是老板名字。發(fā)工資時(shí),需要走現(xiàn)金這一步記賬嗎?比如借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款—老板 然后發(fā)工資時(shí),借應(yīng)付工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金?但是實(shí)際上財(cái)務(wù)并沒(méi)有收到現(xiàn)金。該如何處理比較合理
老師好,請(qǐng)問(wèn)年底庫(kù)存現(xiàn)金太多,又沒(méi)有發(fā)票抵,可以怎么處理降低庫(kù)存呢?
老師好!發(fā)工資現(xiàn)金轉(zhuǎn)或存入這樣會(huì)不會(huì)掛太多往來(lái)款,因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)較少,有沒(méi)有什么處理方法可以不掛賬呢?謝謝!
個(gè)體戶(hù)開(kāi)5萬(wàn)普票和10萬(wàn)專(zhuān)票,那要怎么交稅的
老師攤余成本怎么算 ???
我們是通過(guò)勞務(wù)派遣的方式用工,但是派遣公司給我們開(kāi)具的卻是人力資源服務(wù).服務(wù)費(fèi),這個(gè)開(kāi)票編碼正確?該怎樣開(kāi)具
個(gè)體戶(hù)要建賬嗎?如果建賬的話(huà)是不是要成本票
老師,物業(yè)公司給我們開(kāi)的以前年度的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,備注欄都注明了時(shí)間,都是25年之前的,這種我收到怎么做賬呢,我能不能讓他把這發(fā)票作廢了,備注欄不要備注了,我們公司在這5年了,從沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,今年才開(kāi),所以人家備注的之前年度的
老師,請(qǐng)問(wèn)模具廠(chǎng)給我司的模具改模,這個(gè)對(duì)方要怎么開(kāi)票呢?我司要怎么入賬?
老師,您好 銷(xiāo)售人員兼職的工資提成怎么做賬
老師好:在線(xiàn)上平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)商品不開(kāi)發(fā)票這個(gè)可以嗎?金額50元,沒(méi)有發(fā)票收據(jù)可以了做賬嗎?
老師,退休返聘人員工資可以稅前扣除嗎?
老師。我想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題下,我今年注會(huì)學(xué)了財(cái)管和戰(zhàn)略,如果考稅務(wù)師,備考哪科合適呀
有部分是的,有的是取了備用,拿去招待了,如果是支付其他公司貨款呢,可以現(xiàn)金嗎(之前的現(xiàn)金太多,現(xiàn)在要處理掉需要什么憑據(jù))
還有其他各人的其他應(yīng)收款項(xiàng)怎樣做平,怎樣處理
可以用于支付貨款。以后再取現(xiàn)金即使沒(méi)有發(fā)票也需要入賬,匯算清繳的時(shí)候該調(diào)增調(diào)增,要不現(xiàn)金的金額會(huì)越來(lái)越大
是收不回來(lái)了嗎?如果是就記入到營(yíng)業(yè)外支出
之前有工資沒(méi)發(fā)的,做個(gè)憑證用之前取的現(xiàn)金再處理平可以嗎,(這個(gè)其他應(yīng)收款收不回來(lái),老板用的,他的意思是開(kāi)發(fā)票然后怎樣把這個(gè)賬清掉,我不知道怎樣處理合理)
可以,用現(xiàn)金發(fā)工資,你們老板的意思應(yīng)該是開(kāi)發(fā)票入賬把其他應(yīng)收款沖銷(xiāo)了。等于之前的其他應(yīng)收款是老板暫借的,拿發(fā)票來(lái)沖了。
之前有開(kāi)的多余的個(gè)體戶(hù)的發(fā)票沒(méi)有支付,現(xiàn)在用這筆其他應(yīng)收款沖的話(huà)是不是要先收回,在支付,需要寫(xiě)收據(jù)和支付憑證?
等于說(shuō)個(gè)體的票是多開(kāi)的,實(shí)際來(lái)說(shuō)不用支付多嗎?如果是的話(huà),就直接沖其他應(yīng)收款,就相當(dāng)于老板出錢(qián)開(kāi)的票來(lái)沖其他應(yīng)收款。
是的呢,前期開(kāi)的已經(jīng)入賬進(jìn)費(fèi)用了,其他應(yīng)收款也已經(jīng)入賬
等于老板手里還有一些個(gè)體開(kāi)的發(fā)票對(duì)吧?那就把這些發(fā)票入賬,然后再把其他應(yīng)收款相對(duì)應(yīng)的金額沖了就行。