您好,是在報批后的分錄里做轉(zhuǎn)出
老師,購進筆記本電腦一臺,購入時的增值稅是500后面因為管理不善造成電腦被盜竊,那這個進項稅額是要轉(zhuǎn)出到哪里,分錄怎么做
因為管理不善導致的存貨凈損失,他的進項稅額不是要轉(zhuǎn)出嘛,那到底是在報批前的分錄里貸記進項稅額轉(zhuǎn)出,還是在報批后的分錄里貸記進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
請問老師,對于存貨因管理不善造成盤虧。對于進項稅額轉(zhuǎn)出的處理,是應該在第一步調(diào)賬的時候進行,還是應該在第二步經(jīng)過管理部門確認以后再做??這個進項稅額轉(zhuǎn)出要算到待處理財產(chǎn)損益里面嗎??
就是出口因報關單名稱與收款方不一致導致不能抵扣進項稅,稅務局說需要稅額轉(zhuǎn)出。那是現(xiàn)在稅務平臺先勾選認證,然后再申報的時候填寫稅額轉(zhuǎn)出的金額嗎?還是在不抵扣勾選那里勾選進項稅額?
月末匯總抵扣進項稅額:借:應交稅費-待進項稅額 貸:應交稅費—進項稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有550不得抵扣的,需要做轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出分錄是這樣做嗎?借:管理/銷售費用550 貸:應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出 550
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報關單不一致嗎
老師,公司購入茅臺酒5箱,用于業(yè)務招待,計入什么科目,有什么風險
老師,我們是購買方,買的肉,供應商開的普票稅率1%,票開錯了嗎你 作為一般納稅人,這個普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報稅先填哪個表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項稅都是按不含稅金額確認收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個體工商戶,開進來1%的普票,這個怎么是1%