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我公司一般納稅人收到這個勞務.技術服務費發(fā)票,要不要申報印花稅?

我公司一般納稅人收到這個勞務.技術服務費發(fā)票,要不要申報印花稅?
2020-12-07 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-07 11:59

你好,你們簽訂了合同嗎?

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快賬用戶1569 追問 2020-12-07 11:59

口頭合同

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齊紅老師 解答 2020-12-07 12:00

那可以不用交印花稅的。

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快賬用戶1569 追問 2020-12-07 12:01

這個技術服務費為什么是13點

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齊紅老師 解答 2020-12-07 12:02

一般來說技術服務應當按6%開具發(fā)票才是的

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快賬用戶1569 追問 2020-12-07 12:06

那怎么會開13個點呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-07 12:40

對方是不是有13稅率的其他業(yè)務,他可以開13稅費的發(fā)票也可以開6%,選錯了可能。

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快賬用戶1569 追問 2020-12-07 13:15

要不要重開???

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齊紅老師 解答 2020-12-07 13:43

你是取得的一方,如果實際支付的金額和發(fā)票一致就不用要求對方重開了。

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快賬用戶1569 追問 2020-12-07 13:49

那我增值稅不是多抵扣了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:29

哈哈,多抵扣不好嗎?

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快賬用戶1569 追問 2020-12-07 14:30

稅務局不會罰款我們嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:32

不會的。你收到的發(fā)票是真實有效的,而且你實際是支付的這么多,你抵扣了這么多,他銷售方交的銷項也是這么多,沒有稅款流失。而且有時候對方可能有多種稅率的經營范圍,他無法嚴格區(qū)分是要從高稅率的,沒有關系的。

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你好,你們簽訂了合同嗎?
2020-12-07
您好,是的,這個按技術服各來交印花稅
2025-01-02
學員您好,這種情況是要的。
2023-09-19
是的,按技術合同交印花稅
2024-05-08
你好,收到的技術服務費發(fā)票,是需要繳納印花稅的
2024-01-06
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