你好,你們簽訂了合同嗎?
我公司一般納稅人收到這個勞務.技術服務費發(fā)票,要不要申報印花稅?
支付10元百度推廣費用,收到的信息技術服務*技術服務費的票,這個費用需要繳納印花稅么
老師好,物業(yè)公司收到研發(fā)技術服務費發(fā)票,請問這個需要繳納技術合同印花稅嗎?謝謝!
老師,我們收到的技術服務費發(fā)票需要繳納印花稅嘛?
個人到稅局代開技術服務費發(fā)票需要交哪些稅?技術服務費增值稅是6%嗎?個稅是按勞務報酬申報嗎
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現在簽的合同是勞務分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務收入里面去呢?為啥要開6%的服務發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
口頭合同
那可以不用交印花稅的。
這個技術服務費為什么是13點
一般來說技術服務應當按6%開具發(fā)票才是的
那怎么會開13個點呢?
對方是不是有13稅率的其他業(yè)務,他可以開13稅費的發(fā)票也可以開6%,選錯了可能。
要不要重開???
你是取得的一方,如果實際支付的金額和發(fā)票一致就不用要求對方重開了。
那我增值稅不是多抵扣了嗎?
哈哈,多抵扣不好嗎?
稅務局不會罰款我們嗎?
不會的。你收到的發(fā)票是真實有效的,而且你實際是支付的這么多,你抵扣了這么多,他銷售方交的銷項也是這么多,沒有稅款流失。而且有時候對方可能有多種稅率的經營范圍,他無法嚴格區(qū)分是要從高稅率的,沒有關系的。