你好 借:預(yù)付賬款 5萬(wàn)元 貸:銀行存款 5萬(wàn)元
老師你好 比如說(shuō),我進(jìn)了十次貨,每次1萬(wàn)??偟氖歉冻鋈?0萬(wàn)元。然后由于我進(jìn)貨的多,第十一次,對(duì)方老板給我算了返利,本來(lái)應(yīng)該付1萬(wàn)的貨款,只付了2千。那么這個(gè)怎么做賬? 我覺(jué)得第十一次應(yīng)該還是價(jià)格1萬(wàn),但是有返利了。返利的這個(gè)怎么做賬?
老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們進(jìn)貨,和對(duì)方簽訂得合同是30萬(wàn),本次只供應(yīng)了5萬(wàn)的貨,本次只支付5萬(wàn)的貨款,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是小規(guī)模,現(xiàn)要注銷(xiāo)!2021一整年都是虧損。應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收其他應(yīng)付都平賬了,最后只剩下,欠股東5萬(wàn)元,這5萬(wàn)元,是公司不夠錢(qián)支付供應(yīng)商貨款代墊出來(lái)的。需要怎么處理最后一筆其他應(yīng)付,可以把5萬(wàn)轉(zhuǎn)增資本嗎?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,2020年10月簽訂了購(gòu)貨合同,10月份已開(kāi)成本票,款已經(jīng)從公戶(hù)付了。2022年2月因合同金額有誤,對(duì)方要紅沖發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好。我們存在供貨商不開(kāi)全部發(fā)票只開(kāi)部分發(fā)票怎么做賬。例如本月打款40萬(wàn)。到貨50萬(wàn)。供貨商只開(kāi)30萬(wàn)的發(fā)票,剩余的20萬(wàn)發(fā)票又到下個(gè)月才開(kāi)?這樣子怎么做賬? 我們是快消品行業(yè)貨到就入庫(kù)了。我的做賬金額和進(jìn)銷(xiāo)存軟件就對(duì)不起來(lái)了。
我要增加經(jīng)營(yíng)范圍 要變更公司名稱(chēng)嗎 之前是新能源有限公司 現(xiàn)在要增加賣(mài)建筑材料 河沙水泥那些
老師.問(wèn)一下我有個(gè)客戶(hù)是從公帳打錢(qián)來(lái)的、掛40萬(wàn)預(yù)收、可是客戶(hù)說(shuō)現(xiàn)在不需要開(kāi)票給他呢我們咋平賬呢
老師 一個(gè)員工交了 靈活就業(yè) 他要領(lǐng)補(bǔ)助不能有任何記錄 工資發(fā)了6000 開(kāi)什么票不影響他領(lǐng)補(bǔ)助
老師,簡(jiǎn)易征收里面的差額征收有種情況,例如我開(kāi)了100萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)票,與此同時(shí),我收了90萬(wàn)的建筑服務(wù)普票,這個(gè)可以抵嗎?
我司給車(chē)行的贊助費(fèi)用是有尾數(shù),比如“95628.48,請(qǐng)問(wèn)這樣是否合理?是不是一定要整數(shù)?
我們公司采購(gòu)材料,比如進(jìn)來(lái)是115500萬(wàn),加1%賣(mài)出去, 計(jì)算1,115500*1.01=116655 計(jì)算2,115500/0.99=116666.6667 那種計(jì)算正確,算起還是有點(diǎn)差異?
汽修廠(chǎng)的收入要到下個(gè)季度開(kāi)票,可是成本這個(gè)季度用了很多怎么做賬呀
公司名義買(mǎi)車(chē),分期付款方式,每個(gè)月貸款手續(xù)費(fèi)額外要付,請(qǐng)問(wèn)車(chē)輛購(gòu)入時(shí)的分錄是如何做,主要是這個(gè)貸款手續(xù)費(fèi)放到哪里?
老師,小規(guī)模按季度30萬(wàn)不超過(guò)30萬(wàn)不用交增值稅吧?如果等于30萬(wàn)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,非全日制用工必須15天發(fā)一次工資嗎