不可以 你的收入做了 你的成本也得做 利潤是收入減去成本
一家公司做的內(nèi)賬,截止6月底賬面利潤10000,應收賬款總賬借方余額8000,其中應收A公司貸2000元,這家會計調(diào)實際利潤是10000+2000,理由是2000是收款未開票,應確認為收入,可以?
老師,因個人部分社保由公司承擔,但會計前期一致掛右其他應收款社保費,導致至2021.12月底仍有5萬多余額,但2021年匯算清繳還未上報,現(xiàn)在2022年1月份可以做調(diào)整上年分錄嗎?借利潤分配未分配利潤貸其他應收款社保費金額為截止2021.12月其他應收款社保費余額?但不需調(diào)整2021年匯算清繳報表?因之前做的賬稅會無差異?
請問一下:剛入職一家公司,之前的老會計做的會計分錄是下面這樣,請問是對的嗎? 6月10日銀行收到客戶打款10元(含稅),7月5日開銷項發(fā)票10元(含稅),然后老會計6月份她做的賬是: 借:銀行存款10元,貸:應收賬款10元, 重點來了同時確認收入:借應收賬款10元,貸:主營業(yè)務收入10元。然后到了7月份的時候,開的發(fā)票不需要確認收入,他說6月份的時候已經(jīng)確認收入了,按照銀行流水來確認收入,不是按照開票來確認收入,他說這是公司的內(nèi)賬,應該按照銀行流水為準。請問這樣子是正確的嗎?
開了一張普票發(fā)票308800出去,然后讓客戶公司開增值稅發(fā)票進來是不是就可以抵扣了,就可以不用交稅了
老師,我們公司是電力安裝公司,賣一臺舊設備給甲方并安裝,開票稅目按13%還是9%,屬于混合銷售按我們主營嗎?
客戶(小規(guī)模)有有一張購買空調(diào)發(fā)票,我這樣做賬對嘛?
老師,電子稅務局不是電子發(fā)票,又沒有pdf電子檔。可以在稅務局里瀏覽發(fā)票直接截圖做賬嗎?或者有沒有別的辦法下載的
你好,我公司是銷售產(chǎn)品的,前幾天去給服務商培訓,收了門票費用,那這個收入,我記到哪個科目
出售已轉固的固定資產(chǎn),怎么做賬
個體戶的錢打到法人私戶用做賬嗎?怎么做賬
請教老師,修路需要用到哪些成本,辦個體戶辦哪類的合適
@樸老師,A合伙企業(yè)有一個甲自然人合伙人和一個乙法人合伙人,A合伙企業(yè)從被投資者處收到分紅后,應該如何繳納稅費?A、甲、乙分別繳納什么稅費?稅率是多少?
老師你好,稅務現(xiàn)在要求幼兒園補錄22年度財務報表,還要與企業(yè)所得稅利潤一致,現(xiàn)在財務報表補錄好,但是企業(yè)所得稅年報以前沒有申報,季度有報但那數(shù)據(jù)不對,想更正顯示已完成征收申報不允許更正,應該怎樣才能錄企業(yè)所得稅表
假設不考慮成本問題,是否可以?她調(diào)的還有預付賬款,應付賬款,其他應付款等
不對 應收賬款8000里面已經(jīng)包含了2000不是嗎
對的,她調(diào)賬時就是拿出明細賬里的個別項目進行了調(diào)整
不對 8000里面已經(jīng)包含了 也就是利潤里面也包含了