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@樸老師,A合伙企業(yè)有一個甲自然人合伙人和一個乙法人合伙人,A合伙企業(yè)從被投資者處收到分紅后,應該如何繳納稅費?A、甲、乙分別繳納什么稅費?稅率是多少?

2025-07-29 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-29 14:02

A 合伙企業(yè):不繳納稅費(“先分后稅”,由合伙人分別繳稅)。 甲(自然人合伙人):按 “利息、股息、紅利所得” 繳個人所得稅,稅率 20%。 乙(法人合伙人):分紅并入應納稅所得額繳企業(yè)所得稅,稅率通常 25%(小微企業(yè) 20%、高新企業(yè) 15% 等)。

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快賬用戶8252 追問 2025-07-29 14:25

好的明白了老師那就是 如果A有限責任公司給b有限責任公司分紅,B再給C有限責任公司分紅,因為是軍民企業(yè)之間的分紅,都不征收企業(yè)所得稅是么?那計入什么科目?如何進行賬務處理? 如果是C公司給他下面的D公司分紅,D也不征收,E自然人股東就要按照20%的股息紅利來征收個稅了是么?

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齊紅老師 解答 2025-07-29 14:28

居民企業(yè)間直接投資的分紅(A→B→C→D),均免征企業(yè)所得稅,計入 “投資收益” 科目,賬務處理為:借 “銀行存款”,貸 “投資收益”。 D 向自然人股東 E 分紅,E 需按 20% 繳個稅,由 D 代扣代繳。

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快賬用戶8252 追問 2025-07-29 14:47

老師,借銀行存款 貸方:投資收益,投資收益科目不是依然要計入利潤表繳納企業(yè)所得稅么?我們沒有投資收益科目,計入營業(yè)外收入,還是要繳納所得稅的老師,沒有明白是在什么地方體現的免征企業(yè)所得稅?實操中是怎么操作的?

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齊紅老師 解答 2025-07-29 14:50

居民企業(yè)間分紅免稅 免稅依據:居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等權益性投資收益,符合條件(直接投資、稅后利潤分配 )可免企業(yè)所得稅 。 賬務處理:宣告時,應收方(如 B 公司)借 “應收股利”,貸 “投資收益”;應付方(如 C 公司)借 “利潤分配 - 應付股利”,貸 “應付股利” 。收到時,借 “銀行存款”,貸 “應收股利” 。 免稅體現:賬務正常計入 “投資收益” 進利潤表,匯算清繳時,通過填報《A107011》表,將該投資收益從應納稅所得額中調減,實現免稅 。 自然人股東分紅 個稅規(guī)定:C 公司給自然人股東 E 分紅,需按分紅額的 20% 代扣代繳個人所得稅 。 賬務處理:宣告時,C 公司借 “利潤分配 - 應付股利”,貸 “應付股利 - 自然人 E” ;支付時,借 “應付股利 - 自然人 E”,貸 “銀行存款”、“應交稅費 - 應交個人所得稅(分紅額 ×20% )” ,代繳個稅時,借 “應交稅費 - 應交個人所得稅”,貸 “銀行存款” 。 核心區(qū)別:居民企業(yè)間分紅是 “稅務調減實現免稅”,自然人股東分紅是 “支付環(huán)節(jié)代扣個稅”,賬務 “投資收益” 正常體現,免稅通過匯算清繳調減操作,不是賬務直接不計入利潤

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快賬用戶8252 追問 2025-07-29 14:59

好的明白了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-29 15:02

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A 合伙企業(yè):不繳納稅費(“先分后稅”,由合伙人分別繳稅)。 甲(自然人合伙人):按 “利息、股息、紅利所得” 繳個人所得稅,稅率 20%。 乙(法人合伙人):分紅并入應納稅所得額繳企業(yè)所得稅,稅率通常 25%(小微企業(yè) 20%、高新企業(yè) 15% 等)。
2025-07-29
你好,分紅本身A不需要交稅 甲需要交個稅。乙作為投資收益入賬??匆夜菊w有沒有利潤,有利潤交所得稅。
2025-07-29
你好!這個一樣的,按生產經營所得來繳納
2024-03-13
你好,1.借銀行存款 貸交易性金融資產 投資收益 2.按20%繳納
2021-09-30
?你好;? ? 1. 是的;? ? A按照 20% 按照股息紅利報個稅的;? 法人企業(yè)按企業(yè)所得稅報的 ; 2.? ? 自然人 A 的代扣代繳;? ?法人企業(yè)的自己報? ??
2022-08-22
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