你好,你就寫,公司年底戰(zhàn)略規(guī)劃,沖刺業(yè)績,營業(yè)收入同時增加
老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號,稅額0。我們的會計分錄:借,應收,貸,主營業(yè)務收入。增值稅是0,會計分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實際收入10萬,實際成本也是10萬,開發(fā)票時,輸入差額征稅10萬,出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
老師你好,酒店住宿統(tǒng)計申報表營業(yè)額當月同比增速超30%寫原因怎么寫
你好老師,麻煩問一下,報統(tǒng)計,當月營業(yè)額超同比增長百分之三十,原因怎么填寫?
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規(guī)模納稅人,7月份在稅務局代開了一張專票,當時已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務局里申報,為什么預繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師,教個問題,我們新成立了一家小規(guī)模,減按1%繳納增值稅,然后因為季度收入不超過三十萬,免征增值稅,賬上把1%免征部分計入了營業(yè)外收入,但是增值稅申報表上系統(tǒng)算的免征增值稅是按3%[破涕為笑]這樣會導致免征額有2%的稅差,請問下怎么處理合適
公司銷售產(chǎn)品退貨,但還沒收錢,需要做結轉成本嗎
個人勞務收入4000, 需要交多少個稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡單一點方法判斷呢?請老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財務報表申報錯了。能改嗎?
老師你好,請教一個問題,就是我們購進的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應商給我們開的那個發(fā)票是13個點的,然后呢我們申報這個海關H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個點的,那會造成這個差異,這個差異會不會有問題呢?我們第一票退稅的時候稅局會不會有疑問呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時候他們就是說現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會存在差異,說要么供應商開錯票,要么我們出口報關選錯編碼。但又問了幾個朋友,他們有的說這種情況正?!,F(xiàn)在處于糾結中,不知道實際有沒有這種情況?如果改報關單好不好改?改報關單又應該選哪個編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進項留底稅,跨年還能接著進項抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應收賬款的表格
個人勞務收入4000, 需要交多少個稅