您好,如果是相同客戶的話,應(yīng)該以凈值反應(yīng),應(yīng)收大于應(yīng)付的話,兩者釓差以應(yīng)收在報(bào)表中反映
老師你好 我想咨詢下 如果我現(xiàn)在想財(cái)務(wù)報(bào)表往來科目重分類 那我其他應(yīng)收款現(xiàn)在在借方 我是直接把這個(gè)數(shù)字加在其他應(yīng)付款金額上就可以了么
老師好,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付有相同的往來客戶,而且應(yīng)收大于應(yīng)付,我們應(yīng)該在報(bào)表中重分類到哪個(gè)科目呢?
#提問#老師好,有個(gè)同行客戶,有一些往來款掛在其他應(yīng)收款的。那么后期這個(gè)客戶要給我們開票的,我們的應(yīng)付款,能不能在其他應(yīng)收款沖掉呢
老師您好,請問我們公司帳戶上有16年到目前大量應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的往來款,我想做核銷轉(zhuǎn)營業(yè)外收入有九十多萬,營業(yè)外支出七十多萬,一下子轉(zhuǎn)過去會不會有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)能夠降低風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師我司資產(chǎn)總額2億多了,請問怎么保住小微,有位老師給出的建議是 預(yù)付 預(yù)收對沖。其他應(yīng)收應(yīng)付對沖,我剛才試了下不行。都有二級科目。沒辦法總賬科目直接對沖。而且我用應(yīng)收應(yīng)付科目核算往來,預(yù)收預(yù)付都沒有啟用。這個(gè)重分類后的表。
老師對方付我們運(yùn)費(fèi)打錯(cuò)了,打成了我們另一個(gè)公司,發(fā)票和銀行流水不是一家
個(gè)人工商營業(yè)執(zhí)照都是小規(guī)模的嗎
老師,開票系統(tǒng)里能導(dǎo)出某一家的整體一段時(shí)間所開過的票嗎?我下載了一下,下載出來的都是帶明細(xì)的,我只想要每一張票的總數(shù),能把他們歸集在一個(gè)表里下載出來嗎?
老師我購進(jìn)紅酒100瓶,單價(jià)160元每瓶,銷售方贈送10瓶,共銷售90瓶,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分別的會計(jì)分錄 另外庫管入進(jìn)銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進(jìn)價(jià)是150.94 主要是對數(shù)量和金額有疑問
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分?jǐn)傇谶@三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財(cái)務(wù)軟件記賬,是不是不用單獨(dú)錄結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,點(diǎn)結(jié)賬軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是手動錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 再點(diǎn)結(jié)賬
現(xiàn)在個(gè)稅扣除方式,100%還是50%,一個(gè)納稅年度內(nèi)能更改嗎
個(gè)體工商戶可以開專票嗎
老師晚上好,請問下,公司材料暫估入庫,次月發(fā)票回來發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,但已經(jīng)入成本了,有沒有什么方法簡便的,差額怎么賬務(wù)處理比較好呢?感謝
老師,請問公司里面做的工資,有些員工是沒有真正上班的,請問做的這些工資算違法嗎