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我公司為分公司一員工代繳公積金,把此人單位繳納部分計提了,如何沖回?

2020-12-04 05:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-04 06:12

你好,解答:借:管理費用(負數) 貸:應付職工薪酬薪酬~社保(負數) 然后重新計提:借:其他應收~員工 貸:應付職工薪酬~社保

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快賬用戶7472 追問 2020-12-04 06:23

帳做完了,已計提已發(fā)放 借:管理費(負數) 貸:應付職工薪酬—社保 負數 借:應付職工薪酬—社保 負數 貸:什么?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 10:53

你好,看下我上天回答,就是把原來的計提沖掉,重新計提,借方是他應收員工,收到員工錢后把其他應收沖掉

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你好,解答:借:管理費用(負數) 貸:應付職工薪酬薪酬~社保(負數) 然后重新計提:借:其他應收~員工 貸:應付職工薪酬~社保
2020-12-04
你好,我公司代分公司一人繳納公積金,不是單位實際負擔,只是代為繳納,不需要計提 收到款項的時候,借:銀行存款,貸:其他應付款 代為繳納的時候,借:其他應付款,貸:銀行存款?
2020-12-03
您好!可以對外體現的就是1000,差額部分在應發(fā)工資里面減掉就行了
2022-08-09
你好 借管理費用-單位部分社保貸應付職工薪酬-單位部分社保 ;繳納借應付職工薪酬-單位部分社保 其他應收款-個人部分社保 貸銀行存款
2020-10-27
能給他申報個稅嗎 你這個屬于掛靠 被查到有風險 借其他應收款 貸銀行存款 收回來做相反的
2025-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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