您好,是的哈,下個月15號之前報稅
今天12月3日 新公司稅務(wù)登記的 (小規(guī)模納稅人) 是不是下個月 15號開始申報呢
老師,就是3月18號拿到的執(zhí)照,月底之前做稅務(wù)登記,咱們是下個月開始報稅嗎?小規(guī)模
公司是4月份啟動稅務(wù)登記的,是小規(guī)模公司,5月15號前進行申報個稅和社保。然后7月15號前申報增值稅這些是嗎
請問老師,營業(yè)執(zhí)照是2023年12月27日下來的,稅務(wù)登記是2024年1月3號做的,小規(guī)模公司,啥時候開始季報?
老師,您好,我們公司6月17日成立,今天做稅務(wù)登記,新版的稅務(wù)局直接登記為小規(guī)模納稅人,我們想登記為一般納稅人,一般納稅人生效日期應(yīng)該選擇6月1日還是7月1日呢?
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個稅也是嗎
您好,是的,個稅也是12月開始生效,1月申報12月的稅
那我下個月15號之前申報個稅就可以撒
是滴,放心大膽的下個月申報吧,如果還不放心,可以進電子稅務(wù)局,查看稅費種認定,可以看到生效期間的哈
下個月15號之前不單單是個稅,還有增值稅,附加稅,所得稅都要報哦
老師! 我今天選的 增值稅 所得稅按季度申報 是不是2021年 1月15號之前 就都要進行零申報 (因為沒有發(fā)工資 也沒有開票)
是的,即使沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,什么都是0,也要0申報的哈,不然就有未申報記錄會有處罰的
那。。。只有費用和成本 那我要不要做賬出報表呢
當(dāng)然要做賬的呀,并不是有收入了才做賬呢,發(fā)生了費用也要做賬出報表,每個季度要上傳財務(wù)報表的
醬紫的啊 老師你好有耐心啊 那我豈不是還得裝訂這些費用憑證 不裝訂紙質(zhì)的可不可以嗎~
這些費用發(fā)票當(dāng)然要粘貼在報銷單上的呀,然后做記賬憑證,最后裝訂成冊,哈哈哈哈,滿意請給五星
不可以不裝訂的哈