你好,虧損就不需要繳納了啊
老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤彌補以前年度虧損,還是稅后利潤彌補虧損?謝謝老師!
本年有利潤,但是彌補以前年度虧損之后,還是虧損的,需要繳稅嗎,有預(yù)繳稅嗎?
利潤分配順序,1.彌補以前年度虧損,2.繳納所得稅,3.彌補在稅前利潤彌補虧損之后仍存在的虧損(稅后補虧)。
公司以前年度的虧損未彌補完,但是匯算清繳還需要補繳稅,彌補以前年度虧損是需要手動添加嗎
老師,一季度有利潤,之前是虧損的,可以彌補以前年度虧損嗎,預(yù)交時
麻煩問一下老師,個稅需要計提嗎
你好老師,沒有發(fā)票的話,800元以下的零星支出用在稅前扣除嗎
老師好,建筑公司收到發(fā)票,同時收到了該公司提供的營業(yè)執(zhí)照開戶許可證法人身份證復(fù)印件,發(fā)票直接入賬,營業(yè)執(zhí)照開戶許可證法人身份證復(fù)印件和付款申請單銀行回單一起做賬嗎?
老師,成本核算方法中分步法分平行、逐步兩種,這兩種具體分別如何進行核算的
農(nóng)產(chǎn)品免稅票開了50萬,百分之一的開了20萬,那么是不是就這20萬交增值稅
公司外招臨時工去做項目,產(chǎn)生培訓(xùn)費,能計入職工教育經(jīng)費嗎?這些臨時工沒有和公司簽勞動合同
老師,公司購的窗簾,請問做成什么科合適?
存檔的財務(wù)報表可以以三個月一申報的匯總?cè)齻€月的財務(wù)報表存檔嗎?
公司享受的高新加計抵減的5%的稅額,會計上應(yīng)計入哪個科目,要交企稅嗎
公司銷售貨物,比如我們出庫原發(fā)是10噸,對方實收9噸,扣雜0.5噸,我們算虧噸應(yīng)該是10-9吧,扣雜是扣雜
彌補后累計還是虧損就不用 是吧
你好,同學(xué),是這樣的啊
假如本年是3000盈利,以前年度有4000累計虧損,那需要繳稅嗎?
有預(yù)繳稅嗎?
你好,季度所得稅是預(yù)繳啊
只要有盈利就得預(yù)繳嗎?
你好,同學(xué),是這樣的啊
不看以前年度累計虧損嗎
假如本年是3000盈利,以前年度有4000累計虧損, 本年度不需要繳稅,但是有預(yù)繳稅 是這個意思嗎?
需要看以前年度虧損的,如果抵扣之后要交稅就需要繳納了
老師 你越說越不明白了
假如本年是3000盈利,以前年度有4000累計虧損, 那我繳稅咋交
你這種情況不需要繳納稅啊