您好,借:銷售費用 貸:現(xiàn)金
老師,生產(chǎn)售后部出差的差旅費賬務處理?
老師,老板因為業(yè)務出差的差旅費計入管理費用還是銷售費用差旅費?
辦公人員出差的差路費預借差旅費及退回多借的差旅費的賬務處理怎么做分錄,老師
下列各項業(yè)務中發(fā)生的差旅費不能歸入產(chǎn)品成本的有A廠部人員發(fā)生的差旅費,B材料采購人員發(fā)生的差旅費C車間主任發(fā)生的差旅費D銷售人員發(fā)生的差旅費(多選題)
老師好,請問總經(jīng)理用出納處提取備用金后,直接報銷了業(yè)務部門的差旅費,怎么做賬務處理?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務,就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務, 我們的業(yè)務模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊