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Q

老師好,請問總經(jīng)理用出納處提取備用金后,直接報銷了業(yè)務部門的差旅費,怎么做賬務處理?

2024-07-19 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-19 15:13

借:銷售費用-差旅費 貸:其他應收款-總經(jīng)理

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快賬用戶1332 追問 2024-07-19 15:14

業(yè)務上交的費用單據(jù)怎么做處理

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齊紅老師 解答 2024-07-19 15:17

根據(jù)費用性質(zhì)內(nèi)容選擇適用科目

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快賬用戶1332 追問 2024-07-19 15:17

是不是應該是:借:銷售費用-差旅費 貸:其他應付款--XX業(yè)務 借其他應付-XX業(yè)務 待:其他應收款-總經(jīng)理呢

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齊紅老師 解答 2024-07-19 15:19

直接就是我那樣做賬就行

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借:銷售費用-差旅費 貸:其他應收款-總經(jīng)理
2024-07-19
你們包裝物單獨銷售?
2020-03-19
借管理費用、辦公費300貸其他應付款 借其他應付款,貸銀行存款300 借管理費用福利費500, 貸應付職工薪酬福利費500, 借應付職工薪酬福利費貸其他應付款, 借其他應付款,貸銀行存款500
2022-12-21
你好 差旅費一般是員工墊支,出差回來拿著車費,住宿費,餐飲費發(fā)票。填寫報銷申請單,財務檢查單據(jù)是否合格,合格后財務簽字,財務經(jīng)理,總經(jīng)理簽字,最后給出納打款。報銷后所有的單據(jù)裝訂作為原始憑證入賬。
2021-08-17
您好,不做賬務處理,直接納稅調(diào)增
2021-01-05
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