你好 12月15號前報稅期認證都可以抵扣?

老師,一般納稅人,10月份開票了專票,但10月沒有進行進項認證,進項發(fā)票要到11月份才能收到,10月份是不是就必須要要繳納增值稅了!
老師,我收到一張11月開的進項發(fā)票,現(xiàn)在要開始申報11月增值稅了,但是在認證時候沒有11月的發(fā)票,這是為什么,是因為對方?jīng)]有申報嗎?
老師,我11月底開了發(fā)票,但是進項發(fā)票沒有認證,怎么辦?是不是要繳稅
我把11月底都發(fā)你看看,11月就是開了票確認了收入,您看看哪里不對,這是開了票確認收入,月底不是要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?我不清楚,這個財務系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,那這些憑證都放到12月初認證好了進項再做嗎?還是怎么辦?
老師你好!10月份的進項發(fā)票忘記認證,11月8日進行了勾選認證發(fā)票,然后11月份的進項發(fā)票11月29日勾選但昨天報稅時只顯示了11月29日勾選的沒有顯示11月8日勾選的,我該怎么辦
請問報表應付職工薪酬是負數(shù)怎么調(diào)賬啊
10月份登記的一般納稅人,開具了專票,11月報稅期的時候提示是小規(guī)模納稅人,不能做一般納稅人增值稅的申報,然后就漏報了,現(xiàn)在需要怎么處理?
你好,我們是零售公司??梢赃M材料,發(fā)給委托加工發(fā)。他們制好成品,給我們開加工費發(fā)票,我們用原材料發(fā)票和加工費發(fā)票合計成商品,出售嗎。
老師,如何公司員工開出來普票沒拿來報銷,我可以用嗎
老師,這個可以在所得稅之前全額扣除吧
8月份的發(fā)票進項已經(jīng)抵扣,9月份入賬時我把8月份抵扣的進項沖減后重新入賬,今天發(fā)現(xiàn)重復沖減了,這筆錯誤的賬現(xiàn)在需要怎么更正?
在2022年注冊的公司,實繳最遲在2030年還是2032年
老師,有關(guān)山東省繼續(xù)教育,以前已經(jīng)信息采集了,今年還需要信息采集嗎?
玉米加工成帶包裝的糯玉米產(chǎn)出率大概是多少
供應商把收據(jù)掃描,收據(jù)掃描件可以用嗎?附在付款申請單后面的(
哦不用當月開票當月認證,只要在征期沒認證就可以是嗎
只要在征期內(nèi)認證就可以是嗎
你好 是的 申報期認證就可以 你月底就算勾選也不能簽名的?
簽名是什么意思?
你好 確認的意思 有課程可以看一下?
老師,全部勾選點確認以后是不是就完了,沒有其他要操作的了吧
你好,是的,簽名是最后一步你點了 你好,是的,簽名是最后一步,你點了就完成認證了
先認證,再抄報稅清盤是嗎
你好,是的就是這樣你好,是的,就是這樣處理
好的,老師
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