您好,借銀行存款~外幣,貸應收賬款或其他應付款等。若結轉(zhuǎn)匯率,差額計入財務費用。
老師,收到外幣怎么寫會計分錄
老師好,外幣收到外幣后分錄,和外幣結匯的分錄怎么寫?謝謝
外幣賬戶收到外幣退匯款同時又退回給外方,分錄怎么寫?多謝
老師,請問上個月確認了外幣的應收賬款,本月收到款了,會計分錄怎么寫?
1、外匯記賬率一般采用什么時候的?當月1月1日?還是收款當月的首日?2、銀行收到外幣時的會計分錄?3、外幣結匯到人民幣賬戶時的會計分錄?3、開票收入時的會計分錄?
建筑行業(yè),收到項目上個人代開的人工費發(fā)票,個人代開的機械費發(fā)票,還有機械租賃公司開的機械發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎
老師我們賬上未分配利潤是虧損。但是企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后有利潤,這種年度匯算調(diào)整,賬面要不要調(diào)整呢?這種利潤可以分嗎?
9月認證的8月進項發(fā)票,賬是入到8月還是9月
有個客戶給我轉(zhuǎn)了1萬元,手續(xù)費30,我們實際收到9970元。過了兩天,他又要退款,經(jīng)過協(xié)商,我們退他9970元,這個怎么寫分錄呢?
老師不付的款如何平賬,
今年發(fā)放去年的年終獎,去年沒有計提,該怎么賬務處理,分別從會計和所得稅怎么處理說明下
買材料費像腳手架、膩子、油漆等計入什么科目
老師更改財務報表的路徑是什么?
老師,申報個稅,9月申報7月工資,扣除的社保是7月還是8月
老師怎么編報表,在原2025.3月報表,編制2025.6月報表,24年年末數(shù)是據(jù)銀行要求調(diào)整的?
老師,比如我收到2000美元,換算成人民幣是1萬4千多,我做賬的時候用哪個數(shù)
您好,銀行存款入賬按實際收到人民幣金額,貸方看具體原因,沖減期初的外幣折算人民幣金額,差額計入財務費用。
老師,我有人民幣賬戶和外幣賬戶,外幣賬戶在收到美元后 借:銀行存款——外幣賬戶 2000 財務費用——匯兌損益 12000 貸:應收賬款 14000 是這樣嗎
不然我的外幣賬戶余額對不上
您好,是的,您的理解非常正確。應收賬款按外幣計算的話,余額清理2000的外幣金額。
但是財務費用又好大,這個沒關系嗎
您好,匯率變動大也是正常的,合理真實即可。
好的,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持