你好!嚴(yán)格來說,按實(shí)際的來就是最合理的。 每個(gè)企業(yè)不同,比例也差異很大。
我們是一般納稅人企業(yè),平時(shí)分項(xiàng)目核算成本,并且成本按月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),開票時(shí)間比較晚,這樣在賬上不能體現(xiàn)收入與成本的合理配比,看不出來這個(gè)項(xiàng)目到底賺了多少錢。 請問收入與費(fèi)用應(yīng)如何在賬務(wù)上體現(xiàn)合理配比,才能看出各個(gè)項(xiàng)目的盈利情況呢?
銷售收入,成本與費(fèi)用,如何分配,才算合理?
兼營如何分別核算 如果人工工資 銷售貨物與服務(wù)都有參與 按適當(dāng)比例分配人工成本嘛
固定成本與固定性管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用如何計(jì)算
老師 做賬應(yīng)收 預(yù)收科目用一個(gè) 如果用應(yīng)收科目 收到預(yù)收款 是不要掛應(yīng)收科目貸方?
接收固定資產(chǎn)捐贈(zèng)設(shè)備,入賬計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入了,需要納稅調(diào)整嗎
老師,公司停止售賣農(nóng)藥,現(xiàn)申請把現(xiàn)存農(nóng)藥(包括完好、過期、丟失、破損)統(tǒng)一進(jìn)行處理,這個(gè)該怎么弄???
老師,這個(gè)是客戶的報(bào)關(guān)單和國內(nèi)供應(yīng)商采購合同,請問采購發(fā)票要怎么開才能退稅?
開6%普票和專票的區(qū)別
老師,你好,請問一下,2024年12月多計(jì)提了7月的費(fèi)用,現(xiàn)在要沖掉,但是這7萬多在2024年交企業(yè)所得稅時(shí)已經(jīng)扣除了,現(xiàn)在要沖掉,那企業(yè)所得稅7萬怎么弄
支付員工工資需要計(jì)提嗎,上月沒有計(jì)提這個(gè)月支付的時(shí)候可以補(bǔ)計(jì)提嗎
我們接單訂單但是后期委托別的工廠生產(chǎn),工廠負(fù)責(zé)收款和開票,現(xiàn)在客戶讓我們出個(gè)證明,這個(gè)證明怎么寫?
老師你好 我想問一下內(nèi)賬的:駕校學(xué)員要轉(zhuǎn)押金到第三方平臺,但沒銀行卡,所以就由學(xué)員掃碼到公司微信,再由公司轉(zhuǎn)到第三方,然后第三方返回押金給公司,應(yīng)該怎么做分錄呢
小規(guī)模企業(yè)這個(gè)季度按照查賬征收,他的繳稅是從這個(gè)季度開始累計(jì),還是從25年1月的開始累計(jì)
比如工程類的呢?
你好!工程類,一般人工材料各自1/3,費(fèi)用15%左右。
我們的租金是按年付的,那么入賬是一次性入嗎?
你好!不是,是要攤銷的了。
借:待攤費(fèi)用-房租20000 貸:現(xiàn)金/銀行存款20000 借:管理費(fèi)用-房租1666.67 貸:待攤費(fèi)用-房租1666.67
分錄這樣做嗎?
你好!是的。可以這樣了。
明白,謝謝老師
你好!不用客氣的了。