你好,如果是公司承擔(dān)的,直接是在應(yīng)付職工薪酬---社保里面核算的,那個(gè)個(gè)人承擔(dān)部分,是作為其他應(yīng)收款的,一般每個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候,再?zèng)_減應(yīng)付職工薪酬---工資
計(jì)提社保分錄如下: 借:管理費(fèi)用(公司承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:其他應(yīng)付款-社保 老師,這個(gè)分錄是啥意思?其他應(yīng)付款在貸方是啥意思
借:管理費(fèi)用(公司承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:其他應(yīng)付款-社保 老師,就是這個(gè)其他應(yīng)付款是個(gè)什么含義?發(fā)生了什么行為這里要寫(xiě)其他應(yīng)付款?
扣繳社保怎么做分錄記錄在管理費(fèi)用里面還是其他應(yīng)收款里面 公司的是管理費(fèi)用個(gè)人承擔(dān)的的是其他應(yīng)收款對(duì)嗎
請(qǐng)教老師: 上月社??劭钣泿? 借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款 本月發(fā)現(xiàn)這個(gè)人不是公司正式員工只是在公司代買(mǎi)社保的,所以費(fèi)用應(yīng)該由他個(gè)人承擔(dān),本月可否這樣做分錄調(diào)整上個(gè)月的帳?: 借:管理費(fèi)用-社保 -1200 貸:其他應(yīng)收款 1200
公司員工因產(chǎn)假無(wú)法上班沒(méi)有工資,社保全部自己承擔(dān),掛其他應(yīng)付款,應(yīng)該如何做分錄?是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款個(gè)人嗎?我司是先繳納社保然后從工資里扣除
簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅有什么區(qū)別
你好,我們公司是生產(chǎn)木托木箱的工廠(chǎng),叉車(chē)需要加油,給開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是不是用的也不能抵扣,只能按照價(jià)稅合計(jì)計(jì)入費(fèi)用,謝謝
開(kāi)通社保就一定要買(mǎi)社保嗎
老師你好,這個(gè)稅收編碼怎么出不來(lái),哪的問(wèn)題啊
老師,二季度開(kāi)了20萬(wàn)發(fā)票 其中專(zhuān)票4萬(wàn) 稅額396.03 季度末應(yīng)該怎么做這筆專(zhuān)票的分錄 還有他的稅額怎么計(jì)提還是需要怎么轉(zhuǎn)出,下月繳納
像圖里這種物流單據(jù),沒(méi)有給收據(jù),怎么做才能入賬抵扣
老師,請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題:1、公司購(gòu)辦公樓產(chǎn)生的契稅,印花稅,登記費(fèi)都計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎?2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎?
老師,您好,我想問(wèn)下公司臨時(shí)工,公司不想給他交社保,但是又想作為成本抵扣,該簽什么合同,個(gè)稅按照綜合所得還是勞務(wù)所得申報(bào)呢
您好~咨詢(xún)下:現(xiàn)在第三方平臺(tái)代開(kāi)的機(jī)票 不能申請(qǐng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)票嗎?
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)帳務(wù)處理,需要做帳嗎