同學(xué)你好,取得發(fā)票的內(nèi)容是什么呢;
老師中午好 請(qǐng)問(wèn)一下之前他們的預(yù)付款或備用金無(wú)票的,現(xiàn)在開票來(lái)抵了,之前分錄是: 借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 貸:銀行存 那請(qǐng)問(wèn)一下老師他們現(xiàn)在開票或是代開發(fā)票來(lái)抵了如何做賬,我不太會(huì)沖抵第一次 謝謝老師
老師:我們是建筑企業(yè),我們每月打款給這家機(jī)械公司,每月的會(huì)計(jì)分錄,借:預(yù)付賬款 貨:銀行存款,之前這家機(jī)械公司一直沒來(lái)發(fā)票,現(xiàn)在收到這家開來(lái)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,我們收到發(fā)票后如何做賬?請(qǐng)老師講解,謝謝
老師,之前,的會(huì)計(jì),就是我們拿了貨,沒有開發(fā)票,他用的借預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,咋做,我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模
老師,之前,的會(huì)計(jì),就是我們拿了貨,沒有開發(fā)票,他用的借預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,咋做,我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們之前沒有開發(fā)票的時(shí)候?yàn)榱丝刂评麧?rùn),做了一筆 借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 預(yù)提費(fèi)用 現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了, 如何把其他應(yīng)收款—預(yù)提費(fèi)用沖掉?。?可以做一筆紅字負(fù)數(shù),然后正常做費(fèi)用嗎? 還是做 借:其他應(yīng)收款—預(yù)提費(fèi)用(發(fā)票金額) 稅額 怎么沖掉啊?
客戶A直接對(duì)私打款20萬(wàn)給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬(wàn)了 貸:應(yīng)收賬款20萬(wàn), 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收-小張20萬(wàn)
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過(guò)的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說(shuō)什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無(wú)藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
開得上面用的內(nèi)容
同學(xué)你好,開得上面用的內(nèi)容——您看下發(fā)票的內(nèi)容寫的是什么;有服務(wù)費(fèi)還是購(gòu)入材料等
就充他們其他應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款分錄如何做老師
同學(xué)你好 借,成本費(fèi)用等科目 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款
好的非常感謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;