同學(xué),你好,這個(gè)可以的。
汪老師,您好!我這個(gè)未交增值稅是咋了?這個(gè)余額不平,咋調(diào)平?之所以這樣是因?yàn)槲?-6月做的手工帳,當(dāng)時(shí)計(jì)算有誤,導(dǎo)致憑證重新補(bǔ)錄系統(tǒng)后,賬上應(yīng)交稅費(fèi)和實(shí)際繳納稅費(fèi)不一致 你幫我看看咋調(diào)平?其他科目都平了,現(xiàn)在就差這個(gè)了 ?
老師你好,還沒(méi)考證 老師有個(gè)疑惑咨詢您 實(shí)際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實(shí)際應(yīng)交稅款沒(méi)錯(cuò) 就是憑證錄入科目錯(cuò)了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯(cuò)了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個(gè)問(wèn)題錯(cuò)導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實(shí)際納稅是沒(méi)錯(cuò)的 老師這個(gè)問(wèn)題該怎樣處理 是倒回錯(cuò)誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師,工資表的個(gè)稅算了好幾個(gè)月,跟實(shí)際繳納不一樣,所以賬上的應(yīng)交個(gè)人所得稅科目存在錯(cuò)誤,能不能,直接做一張憑證給調(diào)回來(lái)?
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我在做8月個(gè)稅的代扣繳,然后發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)人跟上個(gè)月發(fā)工資時(shí)計(jì)算的稅額不一樣,我看了一下是累計(jì)應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)不一樣導(dǎo)致的,現(xiàn)在我不知道應(yīng)該怎么去調(diào)差異
老師,我這檢查之前的賬目的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)12月份有幾個(gè)憑證科目使用錯(cuò)誤,導(dǎo)致成本以及費(fèi)用多計(jì)提了,同時(shí)我們又在1月份正式升級(jí)為一般納稅人,我們民辦非營(yíng)利企業(yè),然后我調(diào)著覺(jué)得能不能直接反結(jié)賬回去直接更改科目,再去更改調(diào)整報(bào)表,用以前年度損益調(diào)整的哈調(diào)整科目有點(diǎn)多,這樣子可以不?
老師,員工出差火車(chē)票和飛機(jī)票現(xiàn)在都是掃碼上車(chē)了,沒(méi)拿到票怎么辦呢
老師,稅務(wù)那邊說(shuō)我們?cè)?025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了,需要更正申報(bào),在未開(kāi)票的月份做一個(gè)無(wú)票收入,這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時(shí)沒(méi)那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒(méi)明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤(rùn)表上的那個(gè)數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計(jì)凈利潤(rùn)*0.05還是要拿1-6月合計(jì)凈利潤(rùn)*0.05?
資陽(yáng)辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
資陽(yáng)辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
資陽(yáng)辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,收入-費(fèi)用=利潤(rùn),資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 老師,前面兩個(gè)公式好理解,最后一個(gè)怎么理解????
固定資產(chǎn)減少、出售、收到款,這些分錄怎么做?
資陽(yáng)辦的公交車(chē)學(xué)生卡成都不能刷嗎
這張電子普通發(fā)票可以直接勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
怎么做分錄呀,應(yīng)交個(gè)所得稅貸方多了511.59,怎么沖?
同學(xué),你好,正常這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅貸方余額是從工資里計(jì)提出來(lái)的,這個(gè)應(yīng)該是員工的錢(qián),如果多計(jì)提了應(yīng)該沖回 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸應(yīng)付職工薪酬 —工資
老師,計(jì)提工資是借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬
同學(xué),你好,是的,上面分錄對(duì)的。