同學(xué),你好,這個可以的。

汪老師,您好!我這個未交增值稅是咋了?這個余額不平,咋調(diào)平?之所以這樣是因為我1-6月做的手工帳,當(dāng)時計算有誤,導(dǎo)致憑證重新補錄系統(tǒng)后,賬上應(yīng)交稅費和實際繳納稅費不一致 你幫我看看咋調(diào)平?其他科目都平了,現(xiàn)在就差這個了 ?
老師你好,還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅款不符 實際應(yīng)交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導(dǎo)致每月提交的負債表中應(yīng)交稅款錯了成了負數(shù) 去年5月到今年一直這個問題錯導(dǎo)致每月提交稅局的負債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負數(shù) 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師,工資表的個稅算了好幾個月,跟實際繳納不一樣,所以賬上的應(yīng)交個人所得稅科目存在錯誤,能不能,直接做一張憑證給調(diào)回來?
老師您好,請教個問題,我在做8月個稅的代扣繳,然后發(fā)現(xiàn)有幾個人跟上個月發(fā)工資時計算的稅額不一樣,我看了一下是累計應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)不一樣導(dǎo)致的,現(xiàn)在我不知道應(yīng)該怎么去調(diào)差異
老師,我這檢查之前的賬目的時候,發(fā)現(xiàn)12月份有幾個憑證科目使用錯誤,導(dǎo)致成本以及費用多計提了,同時我們又在1月份正式升級為一般納稅人,我們民辦非營利企業(yè),然后我調(diào)著覺得能不能直接反結(jié)賬回去直接更改科目,再去更改調(diào)整報表,用以前年度損益調(diào)整的哈調(diào)整科目有點多,這樣子可以不?
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報個稅,可以嗎?還有就是個人經(jīng)營所得稅,每月報的陳本費用是全部費用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么
怎么做分錄呀,應(yīng)交個所得稅貸方多了511.59,怎么沖?
同學(xué),你好,正常這個應(yīng)交稅費—個人所得稅貸方余額是從工資里計提出來的,這個應(yīng)該是員工的錢,如果多計提了應(yīng)該沖回 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸應(yīng)付職工薪酬 —工資
老師,計提工資是借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬
同學(xué),你好,是的,上面分錄對的。