您好,兩個都可以選擇,您先下載安裝,再登錄,進去后會有提示您接下來怎么操作。
老師,第一次去試著申報,進去網(wǎng)站登錄后,選擇增值稅一般納稅人申報顯示這樣,選擇電信下載還是網(wǎng)通下載了
老師請教下,公司前期預繳了增值稅,預繳的時候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應補交的稅當時在大廳就已經(jīng)扣了稅費,現(xiàn)在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應該怎么處理呢
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
老師,廣東的企業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)登錄了發(fā)票平臺,進行了發(fā)票勾選,但是4月份沒有進項發(fā)票,所以統(tǒng)計后確認為0的,已輸入了勾選密碼了,現(xiàn)在首頁還是顯示未申報的,在發(fā)票平臺統(tǒng)計確認完后,我應該去哪里操作呢?現(xiàn)在要申報增值稅
老師,早上好!我剛剛檢查了下我的非正常導入模板表,人員狀態(tài)已經(jīng)是“非正?!钡牧恕5珜нM去還是沒有顯示離職人數(shù)!然后我是在“人員信息采集”導入-報送,接著是“專項附加扣除”下載更新,報送。最后是在“綜合所得申報”導入正常人員,報送,但是就是在這一步,我導進去報送成功后,顯示本期收入總額為0,稅額也是為0
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師下載不了,怎么弄
您好,您換一個瀏覽器試試。
進去了,老師這個要一張一張銷項專用發(fā)票錄進去嗎
您好,可以同步過來的,您稅控盤插了么
插上了,然后按哪個鍵,導入嗎
您好,【一鍵刷新】,查看【同步結(jié)果】。
一鍵刷新動不了,從稅盤嗎?
您好, 1、銷項發(fā)票采集 點擊銷項發(fā)票管理,如稅控設備已抄報,便直接點擊一鍵獲取銷項發(fā)票 如存在未開票收入,或開出的非稅控設備發(fā)票,則需要手工增加 2、進項發(fā)票采集 點擊進項發(fā)票采集,如已做完發(fā)票認證,便直接點擊一鍵導入進項發(fā)票