你好,因?yàn)檫@個(gè)屬于個(gè)人實(shí)現(xiàn)的收入(銷售了板材),就需要根據(jù)收入情況繳納增值稅,繳納了增值稅就需要繳納附加稅 還需要針對個(gè)人所得繳納個(gè)人所得稅
個(gè)人在稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票貨物名稱是板材,為什么要收增值稅和附近稅,還收個(gè)人所得稅
個(gè)人去稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票,開的項(xiàng)目是綠化用水,去稅務(wù)局繳納了增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得稅。其中個(gè)人經(jīng)營所得按照銷售收入的0.5%計(jì)算的,企業(yè)還需不需要給員工代扣代繳個(gè)人所得稅了?
個(gè)人銷售貨物去稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票,個(gè)稅部分怎么算?
老師你好,所有個(gè)人在稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票都繳納個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)么?比如:增值稅普票開的貨物名稱:模具配件?
企業(yè)收到個(gè)人在稅局代開的,現(xiàn)代服務(wù)*軟件安裝調(diào)試的增值稅普通發(fā)票,同時(shí)有完稅證明(增值稅及附加稅)企業(yè)需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個(gè)廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個(gè)出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個(gè)可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個(gè)分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個(gè)公司之間有個(gè)代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個(gè)單位是按照正常薪資每個(gè)月繳納個(gè)稅了,另一個(gè)單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎(jiǎng)金,那獎(jiǎng)金是單獨(dú)入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報(bào)稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
季度不超30不是免稅嗎?
你好,是有這個(gè)政策 但是實(shí)際工作中個(gè)人去代開發(fā)票,稅局是會(huì)扣繳相應(yīng)稅款 的