你好,規(guī)定,研發(fā)費(fèi)用不得低于總收入的百分之6,

老師,研發(fā)費(fèi)用占比如何計(jì)算,目前領(lǐng)導(dǎo)把三年預(yù)計(jì)每年合計(jì)銷售收入給我了,然后管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用讓我按照她給的比例核算的,研發(fā)費(fèi)用給了我近三年每年的合計(jì)金額,我如何計(jì)算研發(fā)費(fèi)用比例呢?
近三個會計(jì)年度的研究開發(fā)費(fèi)用總額占銷售收入總額的比例符合如下要求: 1.最近一年銷售收入小于5,000萬元的企業(yè),比例不低于5%; 2.最近一年銷售收入在5,000萬元至20,000萬元的企業(yè),比例不低于4%; 3.最近一年銷售收入在20,000萬元以上的企業(yè),比例不低于3%。 我想問問研發(fā)費(fèi)用的占比要求是同期研發(fā)費(fèi)用占 同期銷售收入嗎?
老師,問一下,計(jì)算當(dāng)月銷售提成占實(shí)際收入的比例,是按照提成工資除以收入嗎?我們現(xiàn)在在核算固定費(fèi)用,銷售員的基本工資和績效都已經(jīng)核算在固定費(fèi)用里面了,現(xiàn)在老板想知道每個月提成費(fèi)用占收入的比例是多少,給一個建議,怎么計(jì)算合理呢?我現(xiàn)在是把每個月每個銷售員的銷量統(tǒng)計(jì)出來了,提成工資也算出來的,當(dāng)月收入也有,指導(dǎo)一下
技術(shù)開發(fā)合同計(jì)提印花稅,就合同所載報(bào)酬金額的萬分之三計(jì)稅貼花。研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)不作為計(jì)稅依據(jù)。但對合同約定按研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)一定比例作為報(bào)酬的。應(yīng)按一定比例的報(bào)酬金額計(jì)稅貼花。 請問老師,這個研究開發(fā)費(fèi)用不算計(jì)提依據(jù)什么意思?什么費(fèi)用是研究開發(fā)費(fèi)用? 我司給客戶做藥品的“轉(zhuǎn)移研發(fā)”試驗(yàn),例如藥品A的技術(shù)合同金額是100萬,那我們不就是按照這100萬計(jì)提印花稅么?研究開發(fā)費(fèi)用指的是哪個環(huán)節(jié)呢?
老師好,關(guān)于研發(fā)費(fèi)用的問題,我公司研發(fā)費(fèi)用基本都是人工成本,因?yàn)楦咂笠笱邪l(fā)費(fèi)用占比達(dá)到營收的3%以上,那這樣的話有兩種方案,一種是年底收入確定以后根據(jù)比例倒退出需要做的研發(fā)費(fèi)用,然后從之前每個月做到管理費(fèi)里面的費(fèi)用里調(diào)整至研發(fā)費(fèi)用,另一種是每個月收入額確定以后給人事報(bào)一個金額讓他們用工資社保湊出來這個金額直接做到研發(fā)費(fèi)用里面,這兩個方案哪個好一點(diǎn)呢
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫


是每一年分開計(jì)算研發(fā)費(fèi)用占比嗎?
只能按照三年合計(jì)的研發(fā)費(fèi)用和三年合計(jì)銷售收入,來計(jì)算研發(fā)費(fèi)用占比嗎,
老師,是這樣的嗎
每一年分開計(jì)算的呢不安合計(jì)