你好,同學(xué) 你這里需要按企業(yè)總收入-總成本費(fèi)用,利潤(rùn)×持股比例。 持股比例=各自出資金額/總投資金額

您好,兩個(gè)股東合伙,前期所有費(fèi)用都是A股東出的,B股東只出了5萬(wàn)元,收入是A股東拿著的,請(qǐng)問下該怎么核算B欠公司多少錢
早上好老師!公司有三個(gè)股東合伙成立的,分別出資:A股東投21萬(wàn)、B股東6萬(wàn)、C股東3萬(wàn)?,F(xiàn)C股東想退出。公司賬戶余額有4065元,應(yīng)收未收款有314120元。請(qǐng)問C股東退股是怎么算分紅給C
股權(quán)原值怎么計(jì)算?注冊(cè)資金2000,只有A股東實(shí)繳5萬(wàn)!B股東沒有實(shí)繳1分錢!A股東占股99%,B股東1% 公司賬上:實(shí)收資本5萬(wàn),未分配利潤(rùn)66000 以上是大致情況!現(xiàn)在B股東要把1%的股份轉(zhuǎn)讓給張三 請(qǐng)問股權(quán)原值是多少,如何計(jì)算?轉(zhuǎn)讓價(jià)格做多少合適符合標(biāo)準(zhǔn)?
老師,您好。 請(qǐng)問投資款事項(xiàng): 上海XX公司,注冊(cè)資本150萬(wàn)元,A股東85%*150=127.5,B股東15%*150=22.5, 然后A股東實(shí)際投資100萬(wàn),還欠27.5萬(wàn),B股東實(shí)際投資50萬(wàn),多超出27.5萬(wàn), 那么,現(xiàn)在想直接將B股東超出的27.5萬(wàn)算是A股東投資的, 這樣就A股東就投資到位了, 這個(gè)事項(xiàng)是否可以呢?或者有什么地方需要我們公司注意的嗎?
老師,您好。 請(qǐng)問投資款事項(xiàng): 上海XX公司,注冊(cè)資本150萬(wàn)元,A股東85%*150=127.5,B股東15%*150=22.5, 然后A股東實(shí)際投資100萬(wàn),還欠27.5萬(wàn),B股東實(shí)際投資50萬(wàn),多超出27.5萬(wàn), 那么,現(xiàn)在想直接將B股東超出的27.5萬(wàn)算是A股東投資的, 這樣就A股東就投資到位了, 這個(gè)事項(xiàng)是否可以呢?或者有什么地方需要我們公司注意的嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


老師您看下呢
你這里利潤(rùn)是負(fù)數(shù),那么不存在分配。 這里就是需要承擔(dān)虧損,按各自持股比例承擔(dān)。
因?yàn)楣蓶|胡前期只出了5萬(wàn)元,那他現(xiàn)在要給公司109580.19元是嗎
對(duì)的,就是按他應(yīng)該分?jǐn)偟慕痤~減去,之前已經(jīng)給了這一部分。
那股東公司應(yīng)該給奚多少錢
這里總共就兩個(gè)股東,你哪里存在還需要這個(gè)樣子給呀,你首先你不是其中一個(gè)股東全部支付了嗎?那么,另外一個(gè)股東把它差額的錢投給這個(gè)管錢的這個(gè)股東就可以了。
現(xiàn)在股東要求這樣子算。請(qǐng)問下應(yīng)該怎么算呢
你這里這兩個(gè)股東對(duì)不對(duì),你分別計(jì)算出了你兩個(gè)股東應(yīng)該承擔(dān)的一個(gè)金額是多少。那么你是其中一個(gè)股東在管錢,那么你知道另外一個(gè)股東把他還需要支付的金額給這個(gè)管錢的股東就可以了。