如果互開的都是專用發(fā)票,則對雙方的增值稅來說沒有影響,因?yàn)樵黾拥倪M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一樣
您好老師,一般納稅人戶本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),發(fā)票不夠用,我過甲開10萬銷售,次月甲給我開10萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按照13個稅點(diǎn)是13000,這個月底我不想繳納這13000行不行,有沒有什么辦法,因?yàn)橄聜€月進(jìn)項(xiàng)10萬發(fā)票就來了,謝謝老師。
您好老師,請問甲給乙開13稅點(diǎn)發(fā)票10萬,同時乙給甲開了13點(diǎn)發(fā)票10萬,請問對哪個稅有影響,謝謝老師,是不是抵消了沒有影響,不懂求解。
老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬的票,9個點(diǎn)。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲,公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲,要求甲公司給我們公司開對應(yīng)金額的發(fā)票,甲準(zhǔn)備給我們開13個點(diǎn)的材料票。所得稅和附加稅金額算出來了,請問怎么將這2個稅金折算成13點(diǎn)讓對方給我們開票
老師,檢測項(xiàng)目13萬,甲分包給乙,乙到外面找了10人做檢測,后發(fā)生勞務(wù)糾紛,甲代乙支付給10人勞務(wù)費(fèi)13萬,個稅2萬(這10人不承擔(dān)稅費(fèi)),個稅影響增值稅1000,所得稅3000,律師費(fèi)5000,甲方要求乙方承擔(dān)所有費(fèi)用共計(jì)15.9萬,甲方要求乙方開票13萬,請問甲乙雙方各自賬務(wù)如何處理?
乙公司收到甲公司抵款毛坯房屋5套,5套價(jià)格是300萬元(60元一套),乙公司開發(fā)票給了甲公司,由于房產(chǎn)不方便過戶給乙公司,以免影響銷售,甲乙雙方有抵房協(xié)議,乙公司將其中一套毛坯房出售給了丙,丙實(shí)際付房款55萬元,乙公司是虧損出售給了個人丙,虧損的房款乙方承擔(dān)。丙購房合同手續(xù)由甲方辦理,這樣的分錄如何寫?謝謝老師
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
那老師對所得稅有沒有影響?謝謝
您好,對所得稅也是沒有影響,因?yàn)橘忂M(jìn)和銷售金額相等,意味著收入和成本相等