你好,同學(xué)。 你是享受差額計(jì)稅嗎

請(qǐng)問 我單位銷售外購的 房屋。我們是小規(guī)模,想問一下 開了普票 70萬 不含稅的。增值稅報(bào)表 附表和主表 都填哪幾行?需要預(yù)交吧?
老師你好!請(qǐng)問我們是營改增小規(guī)模企業(yè),本季度開普票18萬,其中提供生活服務(wù)開發(fā)票9萬(享受疫情免稅),提供銷售商品和勞務(wù)9萬。本季度申報(bào)增值稅,需要填幾個(gè)表,填在報(bào)表的什么地方
請(qǐng)問各位,公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,一季度開普通發(fā)票70多萬(沒扣除工資社保部分不含稅金額),差額征稅,請(qǐng)問申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
我們是一家小規(guī)模旅游公司,聽了唐老師的報(bào)稅課案例2,有幾個(gè)疑問請(qǐng)假下:附表一中的第5欄是不是填普票+無票收入,如果超過30萬,要不要填增值稅減免申報(bào)表?
老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)。7-9月銷售額20萬元(含開普票5萬)。申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是只需要填寫申報(bào)表就可以了呢????后面的減免明細(xì)表還要嗎?謝謝。
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?


老師 我是否享受 我也不知道???要稅務(wù)局認(rèn)定嗎?
如果你是非房產(chǎn)企業(yè),可以享受。
我是商貿(mào)企業(yè)
買價(jià)65萬 售價(jià)70萬。開的普票 我是小規(guī)模。
你附表二填寫65萬扣除,附表一按5萬銷售額 填寫在不動(dòng)產(chǎn)銷售即可。
那報(bào)表要怎么填寫呢。先填附表一5%那?然后主表要填嗎?另外還想問一下 這個(gè)不用疫情期間的減稅吧?只有3%的才享受?
老師您能給我看看表咋填的嗎?我不知道您說的 附表一 附表二十哪個(gè)
附表1,5%扣除項(xiàng)填寫 65 然后主表,不動(dòng)產(chǎn)銷售額這一欄? 5萬填寫 。 不用的
請(qǐng)問 我自己單位建造的 出售呢。售價(jià)100 原值85 折舊40。怎么填寫呢?
不可以的,自己建造出售,不可差額計(jì)稅的, 就是按70填寫銷售額了的
就直接填寫主表就行了?不用填其他表了?
是的,就是這個(gè)意思的
那是不是 主表的第7 第8行?
請(qǐng)問 附表一 里面 2和5 還有10和13 他們是一樣的數(shù)嗎?
你填寫10和11 主表我現(xiàn)在沒有表
這個(gè)需要預(yù)繳嗎?預(yù)繳是咋回事啊老師
如果說你這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)在異地的話,就要預(yù)交,沒有就不用。
預(yù)繳怎么報(bào)???
預(yù)交的話是在你不動(dòng)產(chǎn)當(dāng)?shù)剡@個(gè)大廳去處理,不是在網(wǎng)上申報(bào)。