你去看是不是都沒有確認(rèn)收入實(shí)際又銷售了,需要轉(zhuǎn)收入才可以
請(qǐng)問,怎么把往來給銷了呢?我們公司掛有很多應(yīng)收賬款,但是那些錢已經(jīng)收到了,之前的會(huì)計(jì)還留在賬上的。我要怎樣才能把他們銷了呢
老師,請(qǐng)問怎么將預(yù)收賬款給銷了呢,上一個(gè)會(huì)計(jì)不知道咋做的帳,留有很多預(yù)收賬款
老師4s店已付廠家車款 發(fā)票未收,會(huì)計(jì)分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,到了一些車,借庫存商品 貸預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票做借 預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款,這樣做可以嗎 都是發(fā)票未收的情況,還有公司將商品車轉(zhuǎn)為試駕車的會(huì)計(jì)分錄我還是不知道咋做
老師您好,有個(gè)很復(fù)雜的問題,建筑業(yè)前期會(huì)計(jì)做賬應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)了2萬多,然后預(yù)收賬款還有100多萬沒轉(zhuǎn)收入,也不知道這100萬多有沒有開票,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理?
老師,您好,請(qǐng)問下我在做賬系統(tǒng)上,預(yù)收賬款科目,多設(shè)置了一個(gè)“預(yù)收賬款01,這里要怎么沖回原來預(yù)收賬款的余額呢?因?yàn)槟莻€(gè)模板不能一次導(dǎo)入多張銷項(xiàng)發(fā)票,只能多設(shè)置一個(gè)科目去導(dǎo)。但現(xiàn)在收入就收不掉預(yù)收賬款科目里的金額了。
老師,下個(gè)月我就打算重新找工作,面試上班了。老師能不能幫忙大體想想: 1:找工作和面試之前需要提前做好哪些方面的準(zhǔn)備? 2:中小企業(yè)會(huì)計(jì),面試的時(shí)候,最經(jīng)常遇到的問題是什么? 3:上崗以后,一開始不熟悉企業(yè),會(huì)計(jì)工作應(yīng)該從哪幾個(gè)具體方面切入,(先看看什么,再看看什么,能更有助于全面了解和融入企業(yè),順利開展工作? 謝謝老師
認(rèn)繳制變成實(shí)繳怎么操作,直接賬上做了就行,還是需要去質(zhì)量監(jiān)督局辦理手續(xù)呢?
物業(yè)會(huì)計(jì),公司安裝門禁道閘門15000元,請(qǐng)問寫個(gè)費(fèi)用應(yīng)該入什么,固定資產(chǎn)還是什么固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是自己定的嗎還是有規(guī)定
如果公司認(rèn)為我做的不好,想要優(yōu)化我,我可以申請(qǐng)賠償嗎,應(yīng)該怎么做
老師好,我這邊記賬因?yàn)榘虢亻_始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個(gè)該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評(píng)價(jià) 專勝客 專長領(lǐng)域 這里并沒有與專家達(dá)成一致意見為什么是恰當(dāng)?shù)?/p>
老師,成品油開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,要不就退回款項(xiàng)借預(yù)收 貸銀行