你是把“預(yù)收賬款01”科目余額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?
老師您好,是在用友系統(tǒng)的那個(gè)應(yīng)收款管理里面,我設(shè)置那個(gè),初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時(shí)候,我選擇科目(如應(yīng)收賬款1131)的時(shí)候,他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目,此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”。可是如果我現(xiàn)在去總賬的會(huì)計(jì)科目那里去修改那個(gè)受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時(shí)候(沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白,就是無),它就會(huì)彈出一個(gè)提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng),可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,是否繼續(xù)?”。而且我的那個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個(gè)問題解決不了,我就無法把那個(gè)科目打上去,就不好去繼續(xù)這個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像,這個(gè)系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目,它都會(huì)彈出一個(gè)提示框,說我的那個(gè)科目不屬于他的受控系統(tǒng)。
我以前因?yàn)檫@個(gè)一般戶不經(jīng)常用,所以就沒有做進(jìn)賬里?,F(xiàn)在要銷戶了,有幾十元又存進(jìn)公司里,我們又好幾個(gè)一般戶但是只用一個(gè)銀行存款科目來做賬,現(xiàn)在好了,這個(gè)戶又不做賬,現(xiàn)在又存進(jìn)來,可能會(huì)增加銀行存款余額,但是我就是不知道怎么設(shè)置。因?yàn)殇N戶了,我就不想再設(shè)置那么多銀行存款明細(xì)科目了,要怎么做分錄呢
老師您好,是在用友系統(tǒng)的那個(gè)應(yīng)收款管理里面,我設(shè)置那個(gè),初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時(shí)候,我選擇科目(如應(yīng)收賬款1131)的時(shí)候,他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目,此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”??墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會(huì)計(jì)科目那里去修改那個(gè)受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時(shí)候(沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白,就是無),它就會(huì)彈出一個(gè)提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng),可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,是否繼續(xù)?”。而且我的那個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個(gè)問題解決不了,我就無法把那個(gè)科目打上去,就不好去繼續(xù)這個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像,這個(gè)系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目,它都會(huì)彈出一個(gè)提示框,說我的那個(gè)科目不屬于他的受控系統(tǒng)。
老師,應(yīng)收賬款的余額是負(fù)數(shù),導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表就變成了應(yīng)收賬款 和預(yù)收賬款兩個(gè)科目都有余額了。現(xiàn)在我們公司想換一個(gè)做賬系統(tǒng),重新建賬,那么應(yīng)該怎么錄入這應(yīng)收賬款的期初余額?因?yàn)槲抑暗姆咒浺恢睕]有用到過預(yù)收賬賬,現(xiàn)在錄入期初我是只錄應(yīng)收賬款還是兩個(gè)科目都錄呢?
老師,您好,麻煩問一下,我接手了一家新公司在核對(duì)往來賬目發(fā)現(xiàn)上年度的好多收入開票了卻沒有確認(rèn)收入,所以導(dǎo)致預(yù)收賬款有很多借方余額,這個(gè)調(diào)整的話是通過以前年度損益科目調(diào)整嗎?因?yàn)榻痤~挺大的,大概有200多萬,這個(gè)能調(diào)整嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
不是,我現(xiàn)在在軟件上批量操作銷項(xiàng)發(fā)票的發(fā)票憑證,但實(shí)際沖不到預(yù)收賬款的金額了,
那你把“預(yù)收賬款1”的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“預(yù)收賬款”吧。
老師,請(qǐng)問這里怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,涉及到的科目都需要操作嗎?具體的操作明細(xì)老師可以教下嗎?感謝感謝
借:預(yù)收賬款01——某客戶 貸:預(yù)收賬款——某客戶
之前還有很多是店鋪收到的課程款,先放到預(yù)收賬款了,這里也是這樣做嗎?
對(duì),這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
老師,這里應(yīng)該是要把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款01里去吧?因?yàn)橹挥蓄A(yù)收賬款01才能批量導(dǎo)銷項(xiàng)發(fā)票憑證。
嗯,可以??傊鶕?jù)你的情況即可。