你好,抱歉接了樂老師的問題, 你可以在增值稅發(fā)票平臺認(rèn)證的把認(rèn)證的了發(fā)票記錄打印出來,然后和賬里面的進項稅額數(shù)據(jù),一個個月核對。
樂老師,這個實在是不好找,有些票他抵扣了未入賬,有些票抵扣了放在未抵扣,她的賬面進銷項和申報表都不一致,我該怎么找呢?從什么時候開始找呢?
老師,有些發(fā)票我們沒有收到,我們賬上沒有入賬,但是進項稅額進行了抵扣認(rèn)證,這個要怎么處理呀?申報表上做進項轉(zhuǎn)出嗎?很久的發(fā)票了,找不到了。
老師,救救孩子吧……我這家企業(yè)是商業(yè)企業(yè),他進了貨來得先進庫存,票也就當(dāng)月進當(dāng)月上賬,只留下抵扣聯(lián),什么時候抵扣再從進項稅里直接轉(zhuǎn)出去,前兩個月銷售額大,都認(rèn)證完了,然后發(fā)現(xiàn)進項稅有七千多的進項,按說全認(rèn)證完了,進項里就應(yīng)該是0了才對.我一個月一個月的往回倒呢,怎么也找不著這張票,你那有什么好的辦法能找到嗎?我都找了一下午了,整個人感覺都不好了[流淚]
老師,我們給客戶開的發(fā)票,對方說未收到,也沒抵扣,現(xiàn)在及時是復(fù)印件,對方也不要了。原始發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都找不到了,這個該怎么辦呢
老師:你好!待抵扣進項稅額跟增值稅申報表上的不一致怎么調(diào)?這個是前期的會計從2021年5月份開始就對不上了。她從2021年5月后全部認(rèn)證的進項未抵扣完的就沒有入待抵扣進項稅額這個二級科目了。然后這邊又還有個2021年5月份前的待抵扣進項稅額余額在賬上面,請問這種情況要怎么處理
老師,我們公租賃了挖機在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運費到付,沒有報關(guān)費或者運費的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項
24年的匯兌損益的匯率是按實時的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請問豆腐是免稅的嗎?
老師,對公驗證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費用—對公驗證對嗎
折舊費做到研發(fā)支出下面時,月末需要手動結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,折舊費直接做到管理費用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個點的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
天???那我從哪個月開始對起呢?好大的工作量
還有去年接手的時候?qū)嵲诟杏X太亂就做了調(diào)整,那現(xiàn)在再去重新扒嗎?
你看哪個月不正確就對哪個月,不一定每個月都不正確的吧。