你好 你多計提了直接做:??借管理費用-3000,貸應(yīng)付職工薪酬-3000 這樣就可以的?
9月份,我計提工資的時候,多計提了,季報(資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬,以及利潤表)都在稅務(wù)局申報過了,請問10月份我可以,我可以沖掉7000的嗎?比如借:其他應(yīng)付款-劉某7000,貸:管理費用-管理人員職工薪酬-工資嗎? 如果可以請問貸:管理費用-管理人員職工薪酬-工資是借方寫負(fù)數(shù)7000,還是貸方7000.
工資計提多了,比個稅系統(tǒng)多了幾千元,要怎么弄?直接做沖銷嗎?反方向計提嗎?借管理費用-3000,貸應(yīng)付職工薪酬-3000,可以嗎
老師?請問,我上個月計提工資多計提了3000元錢,這個月實發(fā)的沒有那么多,上月計提時借管理費用~工資 貸應(yīng)付職工薪酬~工資,請問多計提的這3000元要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
假如個稅多計提了50元,下月補; 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 50 貸:應(yīng)交稅款應(yīng)交增值稅 50 借:管理費用-工資 50, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 50 可以嗎
計提工資 4月 借管理費用-員工工資 309541.88 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 309,541.88 多計提了個稅手續(xù)費1055.07 發(fā)工資的時候一起發(fā)的 借 應(yīng)付職工薪酬 309541.88 應(yīng)付職工薪酬-1055.07 貸 銀行存款287249.13 社保和公積金和個稅21237.68 老師這個分錄是不是代表把1055.07多計提的沖回來了,這樣做對嗎
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔(dān)費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個紅筆批注的意思對不對