你好? ?你們小規(guī)模 應(yīng)該是季度都沒有超過30萬是免增值稅的。? 你增值稅都減免了 你附加稅是全部減免的哦 。? 不需要繳納??
小規(guī)模納稅人第三季度餐飲費(fèi)10.5萬(不含稅),因疫情為0稅率,但是不好開票所以開稅率為1%0.11萬元增值稅,己開票,增值稅如何申報?收入和稅怎么填?
你好!小規(guī)模納稅人含稅收入為6萬元,不含稅收入59405.94,現(xiàn)在疫情優(yōu)惠期是交1%增值稅594.06元,所有附加稅12%減半6%交35.64是嗎?
老師好,請問我們5月是一般納稅人,6月轉(zhuǎn)為小規(guī)模。5月預(yù)收5萬元未按6%稅率確認(rèn)收入,在6月已按1%開票并確認(rèn)收入?,F(xiàn)在要去大廳更正5月和6月申報表,請問增值稅報表和附加稅更正了,財務(wù)報表和所得稅報表需要更正嗎?收入金額不變,就是應(yīng)交增值稅增加了。
你好 老師 是小規(guī)模納稅人 這一季度的含稅收入是48400 是不是 增值稅免稅 附加稅也免稅是0呢 還有優(yōu)惠稅率2%是不是在增值稅報表中 也不用體現(xiàn)
@鄒老師 老師好, 一、我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,公司的收入是無票收入,申報增值稅時 :咨詢過地方稅局稅管員說,不含稅收入=含稅收入÷1.03 然后在再減去2%的增值稅優(yōu)惠,最后增值稅應(yīng)納稅額就是=(含稅收入÷1.03)×3%-(含稅收入÷1.03)×2% 這樣的話,現(xiàn)在我的賬上增值稅計提要怎么出呢? 二、沒有增值稅優(yōu)惠之前的賬我們是這樣出的:無票收入,收到租金時:借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月末計提增值稅:貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,公司實(shí)繳資本到位后,章程還需要寫嗎??審批部門有規(guī)定嗎
成品油電子普票可以直接勾選抵扣進(jìn)項嗎?
湖北9.1號起,小規(guī)模納稅人沒給員工買社保,可以嗎? 會不會被查
老師,計提企業(yè)所得稅的時候借本年利潤,貸應(yīng)交所得稅,這么登賬是不是不對啊?
還有一個問題是我根據(jù)出口報關(guān)單的品名鋁條 開國內(nèi)銷項發(fā)票時對應(yīng)的商品編碼和名稱 我在哪里查詢
老師您好,這段話和這個圖里未告知權(quán)利,機(jī)關(guān),期限的,申請期限自知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利機(jī)關(guān)期限之日起計算,這個和知道或者應(yīng)當(dāng)知道行為內(nèi)容,知道或應(yīng)當(dāng)知道申請期限是什么關(guān)系
出口退稅率網(wǎng)址我輸入編碼沒有反應(yīng),為啥
請問老師,個體工商戶每月開票額10萬以內(nèi),免除增值稅個稅嗎,需要交其他稅嗎?
審計項目組成員的媽媽跟被審計單位的董事共同開辦了一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 違不違反獨(dú)立性?
請問老師適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)匯兌收入和匯兌損失各計入什么科目呢?
不好意思,未說明深圳小規(guī)納稅人我們開的都是稅局代開的專票,代開專票沒有超過30萬,也是要交稅,不免的對吧!
?你好 代開專票的話 是的不免增值稅。? 那么你附加稅是減半征收? ?是的?
你好!深圳小規(guī)模納稅人含稅收入為6萬元,增值稅稅率3%,不含稅收入為58252.43,疫情優(yōu)惠期過后如果正常交3%增值稅1747.57,所有附加稅12%交209.71元,優(yōu)惠期和沒優(yōu)惠期,我算的都對嗎?
你好? ? ? ?你小規(guī)模附加稅都是減半征收的。? ?你疫情前和疫情后都是附加稅減半哈。? 你附加稅還得減半下? 增值稅是對的? ?
好的,明白了!謝謝!
沒事的。 希望能幫到你? 滿意請給予評價? ??