是的?? 只需要在主表第10欄? 填上不含增值稅的銷售額即可

老師 小規(guī)模納稅人季度是免征增值稅 那附加稅的申報是不是 0申報?
你好 老師 是小規(guī)模納稅人 這一季度的含稅收入是48400 是不是 增值稅免稅 附加稅也免稅是0呢 還有優(yōu)惠稅率2%是不是在增值稅報表中 也不用體現(xiàn)
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠政策還是季度不超過45萬,免增值稅嗎,開票稅率1%?
老師,小規(guī)模納稅人一季度銷售額不超10萬,免增值稅、所得稅是不是也會有優(yōu)惠、免不免所得稅
小規(guī)模納稅人季度銷售額(不含稅)小于30萬,免增值稅,增值稅減免的部分做營業(yè)外收入,增值稅對應(yīng)附加稅的稅不是也減免嗎?那個也需要做轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
老師,請問紅沖上年度的分紅款,對企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務(wù)要怎么處理比較好?
季度沒超30萬,月超10萬,這樣交稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬五,收不回來了。其他應(yīng)付李四一萬八不用付了。這兩個科目能否對沖下?符合會計做賬要求嗎
老師,收購玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費(fèi)一部分自己用一部分別人用,財務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項。還是按自己開票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的,包括單位部分和個人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請問在支付工資時該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
進(jìn)項退稅勾選到收到退稅款,完整會計分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要?dú)w還股東的投資款,怎么備注?
確定附加稅也是0是嗎
很確定? 因為附加稅的計稅依據(jù)是? 實際繳納的增值稅