這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是需要交的嗎?貸方金額?不是,那需要一個(gè)月一個(gè)月去比對(duì)看啥情況,你去申報(bào)表和這個(gè)賬上按月去對(duì),去查
前期未結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅額未出現(xiàn)余額,無(wú)未交情況,本次結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)余額怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)之前的做賬沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個(gè)余額怎么調(diào)
提問(wèn)#期末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷銷稅額有余額怎么調(diào)賬
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
當(dāng)時(shí)有個(gè)服裝進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面,結(jié)果轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么調(diào)整
老師,交個(gè)稅的時(shí)候不能選擇三方支付,請(qǐng)問(wèn)是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來(lái)票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
老師,問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)在什么條件下反錢(qián)?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過(guò)的減去?
一般納稅人本月無(wú)收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅稅率?
不用交的,已經(jīng)交了,在做這等結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí),應(yīng)交稅金余額是平的,已經(jīng)核查沒(méi)有查到問(wèn)題,前期除了沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)其他都是正常的
實(shí)在查不到原因,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),是不是享受加計(jì)抵減優(yōu)惠才不交?