您好,借固定資產(chǎn),貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。
新建賬 企業(yè)盤點出一筆固定資產(chǎn) 借貸方如何做
這個公司是2個月前建的賬,當時盤點時我漏盤點了一個固定資產(chǎn),這個固定資產(chǎn)是建賬前買的,我現(xiàn)在要把這個固定資產(chǎn)加上該如何做分錄?
企業(yè)清算完了,稅務(wù)局查到有一筆固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理17000 累計折舊1000 貸:固定資產(chǎn)18000。 借:營業(yè)外支出17000 貸:固定資產(chǎn)清理17000。 實際企業(yè)將固定資產(chǎn)賣了2萬塊,現(xiàn)在要怎么做賬呢
企業(yè)清算完了,稅務(wù)局查到有一筆固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理17000 累計折舊1000 貸:固定資產(chǎn)18000。 借:營業(yè)外支出17000 貸:固定資產(chǎn)清理17000。 實際企業(yè)將固定資產(chǎn)送人了,現(xiàn)在要怎么做賬呢
融資租入固定資產(chǎn),第一次做一筆總的借方固定資產(chǎn),未確認融資費用,貸長期應(yīng)付款。第一個月出租方開進固定資產(chǎn)發(fā)票,借在建工程貸什么科目呢
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
小企業(yè)會計準則里面沒有這個科目
小企業(yè)會計準則里面沒有這個科目
您好,那您直接借固定資產(chǎn),貸未分配利潤。
出來是這種憑證對嗎
您好,是的,您的處理非常正確
這塊填的對嗎
您好,您填寫的沒有問題,
謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持