你好 可以這樣開的 總合計(jì)是一臺(tái)就可以了??

某大型綜合性商場(chǎng)是增值稅一般納稅人。2019年7月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中直接購進(jìn)水果一批,收購發(fā)票上注明的價(jià)款是10萬元;2從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)月餅一批,價(jià)稅合計(jì)61800元,取得代開的增值稅專用發(fā)票;3與A企業(yè)簽訂團(tuán)購協(xié)議,以八折優(yōu)惠銷售給A企業(yè)200套西服,每套不含稅原價(jià)500元,價(jià)款與折扣額開在同一張發(fā)票上;4向B單位銷售空調(diào)10臺(tái),每臺(tái)含稅價(jià)2825元,另收取包裝物押金1000元;5將庫存的化妝品作為福利發(fā)給員工,該批化妝品的成本為20000元;6本月購進(jìn)廚衛(wèi)四件套共計(jì)20套,不含稅價(jià)200元一套,取得增值稅專用發(fā)票;并將廚衛(wèi)四件套作為禮品贈(zèng)送給客戶,該廚衛(wèi)四件套的市場(chǎng)參考價(jià)格不含稅為300元一套。要求:計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
某大型綜合性商場(chǎng)是增值稅一般納稅人。2019年7月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中直接購進(jìn)水果一批,收購發(fā)票上注明的價(jià)款是10萬元;2從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)月餅一批,價(jià)稅合計(jì)61800元,取得代開的增值稅專用發(fā)票;3與A企業(yè)簽訂團(tuán)購協(xié)議,以八折優(yōu)惠銷售給A企業(yè)200套西服,每套不含稅原價(jià)500元,價(jià)款與折扣額開在同一張發(fā)票上;4向B單位銷售空調(diào)10臺(tái),每臺(tái)含稅價(jià)2825元,另收取包裝物押金1000元;5將庫存的化妝品作為福利發(fā)給員工,該批化妝品的成本為20000元;6本月購進(jìn)廚衛(wèi)四件套共計(jì)20套,不含稅價(jià)200元一套,取得增值稅專用發(fā)票;并將廚衛(wèi)四件套作為禮品贈(zèng)送給客戶,該廚衛(wèi)四件套的市場(chǎng)參考價(jià)格不含稅為300元一套。要求:計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
銷售貨物,每張限額十萬元發(fā)票,一臺(tái)價(jià)格如果三十幾萬或四十幾萬,可以開成三張0.33臺(tái)+0.33臺(tái)+0.34臺(tái)或者四張0.25臺(tái)嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,適應(yīng)的增值稅稅率為百分之一三,產(chǎn)品銷售為其主營業(yè)務(wù),原材料采用計(jì)劃成本法核酸2019年12月1日,原材料賬戶余額為3000元,材料成本差異賬戶貸方余額為150萬元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備賬戶余額30萬元其中20萬為原材料計(jì)提的,十萬為庫存商品計(jì)提的。(1)5日,購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40萬元,增值稅稅額為3.6萬元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付:8日,安裝完成。(2)10日,購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為1500萬元,增值稅稅額為195萬元,發(fā)票賬單已經(jīng)收到,計(jì)劃成本為1400萬元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(3)25日,發(fā)出材料計(jì)劃成本為2000萬元,全部用于產(chǎn)品生產(chǎn)(假定不考慮存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的結(jié)轉(zhuǎn))。根據(jù)材料二做出購入材料的會(huì)計(jì)分錄。根據(jù)材料三四,判斷原材料是否發(fā)生減值,如果發(fā)生減值,做出計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄
2019年11月,春澤公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,一二日以現(xiàn)金支票支付本月行政管理部門辦公設(shè)備租金1000元,二三日持銀行匯票向藍(lán)月公司購買一行材料200千克,單價(jià)300元,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款,六萬元增值稅稅額7800元,藍(lán)月帶墊運(yùn)雜費(fèi),運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)價(jià)款600元,增值稅54元,已驗(yàn)收入庫材料,三五日,銷售部門購買辦公用品支付現(xiàn)金500元,四八日,向天娛公司銷售丙產(chǎn)品1200件,單價(jià)300元,單位成本為200元,產(chǎn)品已發(fā)出,開出增值稅專用發(fā)票并銀行存單位成本為200元,產(chǎn)品已發(fā)出,開出增值稅專用發(fā)票,并以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)1090元,收到天宇公司簽發(fā)的銀行承兌匯票一張,期限六個(gè)月,55日簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付,希望工程捐款5000元,68日簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費(fèi),6000元,七,22日收到銀行存款利息800元,八二十七日才運(yùn)會(huì)對(duì)方十項(xiàng)信達(dá)公司預(yù)付替行材料款五萬元,九,28日收到豐達(dá)公司違約罰款3000元,存入銀行12,19日購進(jìn)不需安裝生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款,十萬元增值稅專用稅額13000元開出轉(zhuǎn)賬支票支付
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈(zèng)人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時(shí)候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對(duì)嗎
您好 工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計(jì)提了然后1月發(fā)放 2月申報(bào)嗎? 這樣每年賬面不是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司之前的會(huì)計(jì)為了避個(gè)人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績(jī)提成,授課費(fèi)有個(gè)體戶,有個(gè)人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開票了,個(gè)人的開的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個(gè)體戶開的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請(qǐng)老師給個(gè)思路
老師 這個(gè)不是該減號(hào)嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請(qǐng)要今年還是明年,申請(qǐng)發(fā)票要幾天,開電子發(fā)票
實(shí)際工作中需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

