同學(xué) 你好 跟老板協(xié)調(diào)好 是否有相應(yīng)的發(fā)票 入賬 如果沒有 跟老板解釋清楚 直接沖往來
公司賬上沒有固定資產(chǎn),今天老板交來2萬元,說是賣固定資產(chǎn)(車)的錢,收到這筆錢賬務(wù)如何處理
公司賬上沒有固定資產(chǎn),今天老板交來2萬元,說是賣固定資產(chǎn)(車)的錢,收到這筆錢賬務(wù)如何處理。不想做營業(yè)外支出支出,可不可以沖老板個人名下的借款?
公司在處置辦公用不動產(chǎn),賬面原計入固定資產(chǎn),現(xiàn)將資產(chǎn)處置賣給個人(該個人亦即公司法人、債權(quán)人)。原固定資產(chǎn)核算:借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款-個人。經(jīng)過清理后,并折價處理后,處置收入分錄如下示例:借:其他應(yīng)付款-個人 700(價稅合計)營業(yè)外支出(處置損失)63 貸:固定資產(chǎn)清理 (賬面價值)700 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)63 ?這樣可以嗎?折價處理計入營業(yè)外支出的部分對公司的財稅風(fēng)險有哪些?該如何規(guī)避?謝謝
您好,老師,公司進入清算注銷,公司名下有兩輛小客車已轉(zhuǎn)移登記到個人名下,沒有轉(zhuǎn)讓收入,請問賬務(wù)怎么處理?分錄是這樣嗎?借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 有什么比較好的處理方式?
老師,我們公司想在銀行做融資業(yè)務(wù),今天銀行的人過來核查我們,我們賬上沒有什么支出,就是固定資產(chǎn)折舊大,我可以說,不算固定資產(chǎn)折舊。我們營業(yè)收入就是我們的利潤,非常大,可以這樣說 嗎?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
車是2012年以公司名義買的,去年已做報廢損失處理了。賬上就沒有這個車了,現(xiàn)在老板又拿著賣了車的錢,我該如何處理?直接沖老板的“其他應(yīng)收款”還是“其他應(yīng)付款”哪個合適?
沖其他應(yīng)收。賬面上盡可能別出現(xiàn)老板的長期欠款。