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Q

請問老師,好多無票支出都做到預付賬款科目了,快到年底了,預付賬款的借方余額數(shù)額好大,怎么調整好呢?

2020-11-25 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 15:02

你好? ?你要根據(jù)業(yè)務調整了? 比如 借成本或者費用 貸預付賬款。? 匯算沒有發(fā)票的部分 記得調整處理。 不然你的 科目過大 也容易稅務局查賬的??

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快賬用戶3012 追問 2020-11-25 15:05

您好老師,現(xiàn)在就是因為成本數(shù)額太大了,才做的預付賬款里了

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齊紅老師 解答 2020-11-25 15:06

?你好? ?那你也得據(jù)實做賬 。你掛往來預付賬款這個科目不合適的 。 馬上都年末了你總得歸集到 2020年的成本費用去的? ?

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快賬用戶3012 追問 2020-11-25 15:08

我現(xiàn)在成本太大造成虧損,在11,12月我做賬要調整成盈利狀態(tài),不好調到成本費用里啊

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齊紅老師 解答 2020-11-25 15:09

你好 據(jù)實做賬 。 既然是虧損 據(jù)實做? ? ? ? ? 繼續(xù)虧損就行了。 你總不能一直掛賬 這個越來越多 到時 稅務局會看你們報表? 異常了 查賬不好 。??

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快賬用戶3012 追問 2020-11-25 15:14

我這個公司是一家建筑企業(yè),主要業(yè)務就是讓其他公司掛號到我公司,如何打款再開票再把錢轉出,然后轉個人,都是無票做賬的

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齊紅老師 解答 2020-11-25 15:15

?你好? ?讓對方給你們發(fā)票。 不然你成本怎么來。 不給發(fā)票的 你們 不轉款 。必須要有合理發(fā)票的。? ?

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快賬用戶3012 追問 2020-11-25 15:19

都是私人企業(yè),就靠這個開票賺點手續(xù)費的,而且基本上都是轉給了個人,個人哪能給開票啊,也不會去稅務代開發(fā)票的,為了少交稅,所以基本都沒票

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齊紅老師 解答 2020-11-25 15:21

你好? 個人都可以去稅務局代開發(fā)票的 。 只是你們沒有要求 。 你查賬征收不開票 最終會導致你們自己企業(yè)多繳納企業(yè)所得稅的? ?

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你好? ?你要根據(jù)業(yè)務調整了? 比如 借成本或者費用 貸預付賬款。? 匯算沒有發(fā)票的部分 記得調整處理。 不然你的 科目過大 也容易稅務局查賬的??
2020-11-25
你好,這個要根據(jù)實際情況判斷的。一般情況下,是需要重分類到應收賬款或者其他應收款的
2020-10-29
您好,不在調整哦,是做負債表時要重分類,我們的賬都是對的 資產負債表中可能存在重分類的科目有:應收賬款與預收賬款;應付賬款與預付賬款;其他應收款與其他應付款 “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列; “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列; “其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列; “其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。 比如 應收賬款科目借方余額100,明細是 應收賬款-A 借方余額 120,應收賬款-B 貸方余額 20 應付賬款科目貸方余額200,明細是 應付賬款-C 貸方余額 250,應付賬款-D 借方余額 50 報表列示 應收 120 預收 20 應付 250 預付 50
2024-06-25
你好,借方有余額的嗎?那你看下你們單位有沒有提前支付給哪個供應商材料款?
2023-06-26
第一個重分類了。 第二個沒有重分類。第1個,你可以去看一下你的應付賬款應該有借方余額。
2024-09-30
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