你好? ?你要根據(jù)業(yè)務調整了? 比如 借成本或者費用 貸預付賬款。? 匯算沒有發(fā)票的部分 記得調整處理。 不然你的 科目過大 也容易稅務局查賬的??
貨沒到、票也沒到,但是預付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應付賬款和預付賬款可以只用一個科目,應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款,借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫,沖應付賬款/預付賬款。借:庫存商品 ?貸:預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師,這樣做對嗎?
您好老師,我這是一家建筑企業(yè),我是今天接的這家公司,快到年底了,我看了一下帳套,去年年底預付賬款原來的會計做了1500多萬元的借方金額,這些基本上都不是預付的款項,可是都做到預付賬款這個科目上了,請問該如何調整呢?
請問老師,好多無票支出都做到預付賬款科目了,快到年底了,預付賬款的借方余額數(shù)額好大,怎么調整好呢?
老師好,錄期初的時候把預付賬款的金額錄到預收賬款了,現(xiàn)在要怎么做憑證調整余額,謝謝!
您好老師,前手會計把 預付賬款二級科目設了“材料款”(即:預付賬款—材料款 ),期末借方有余額,無法查清是哪個供貨商和拿不到發(fā)票,這筆余額該怎么沖調出來?
您好,請問下軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產品10050元,接賬過來就是有的了,現(xiàn)在需要調賬,請問老師這里怎么調呀?
你好老師我有個問題要咨詢
老師好 這種非稅收入的票據(jù)直接用這個做賬可以所得稅前扣除嗎
您好,老師,我公司是建筑企業(yè),需要在工程所在地預繳稅,有人說在工程所在地預繳的增值稅可以辦理退稅,有這個政策嗎,什么樣的企業(yè)或情況可以辦理退已預繳的增值稅呢,謝謝
電局做個運行情況測試,方便發(fā)電局賬號密碼來,這個是測試什么的?
小規(guī)模報稅是季度報,一般納稅人的增值稅是月月報?
老師您好,有幾個月開發(fā)票比較少,額度從50萬降到10萬了,怎么申請增額度?
老師 abc分別錯在哪里
老師,個體戶閉店清算(該申報的收入申報了,該支付的貨款支付了) 剩余科目直接對沖,對沖完之后利潤為0,這正常嗎?
老師,請問生產型企業(yè)出口需要什么資質
您好老師,現(xiàn)在就是因為成本數(shù)額太大了,才做的預付賬款里了
?你好? ?那你也得據(jù)實做賬 。你掛往來預付賬款這個科目不合適的 。 馬上都年末了你總得歸集到 2020年的成本費用去的? ?
我現(xiàn)在成本太大造成虧損,在11,12月我做賬要調整成盈利狀態(tài),不好調到成本費用里啊
你好 據(jù)實做賬 。 既然是虧損 據(jù)實做? ? ? ? ? 繼續(xù)虧損就行了。 你總不能一直掛賬 這個越來越多 到時 稅務局會看你們報表? 異常了 查賬不好 。??
我這個公司是一家建筑企業(yè),主要業(yè)務就是讓其他公司掛號到我公司,如何打款再開票再把錢轉出,然后轉個人,都是無票做賬的
?你好? ?讓對方給你們發(fā)票。 不然你成本怎么來。 不給發(fā)票的 你們 不轉款 。必須要有合理發(fā)票的。? ?
都是私人企業(yè),就靠這個開票賺點手續(xù)費的,而且基本上都是轉給了個人,個人哪能給開票啊,也不會去稅務代開發(fā)票的,為了少交稅,所以基本都沒票
你好? 個人都可以去稅務局代開發(fā)票的 。 只是你們沒有要求 。 你查賬征收不開票 最終會導致你們自己企業(yè)多繳納企業(yè)所得稅的? ?