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剛接手一般納稅人公司,購入配件組裝銷售攪拌機前幾年都沒做庫存入庫及出庫,按收入的多少轉成本了?,F(xiàn)在交接之后的月份開始要做庫存入庫出庫的詳細明細,但是之前有庫存有余額,現(xiàn)在銷售出庫該怎么做?

2020-11-24 21:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-24 22:02

同學你好 先盤點庫存 然后銷售出庫的時候結轉成本

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快賬用戶5080 追問 2020-11-24 22:04

以前沒記入庫,現(xiàn)在銷售出庫沒有對應的。怎么辦?

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快賬用戶5080 追問 2020-11-24 22:05

庫存商品有余額但是不知道對應的商品是什么型號是什么。這個剩余的余額怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 22:10

當時直接 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款

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快賬用戶5080 追問 2020-11-24 22:33

當時入庫存商品了,但是沒有分明細

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齊紅老師 解答 2020-11-24 23:04

那就在出庫的時候借方和貸方都做原材料或者庫存商品 明細過一下

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同學你好 先盤點庫存 然后銷售出庫的時候結轉成本
2020-11-24
你好同學,你的沒月結轉的成本是按照銷售清單來結轉,所以必須按照明細,這個工作需要花點時間。不能按照比列結轉!目前解決辦法,現(xiàn)在入庫必須按明細!出庫按銷售數(shù)量出庫,如果以前沒有明細的或者出庫對應不上的,先查出正確金額再做調整,但是需要時間!以上老師給你的建議!希望能幫到你!
2022-09-27
這種情況下,您可以通過以下會計科目進行調整: 首先,沖減原來錯誤確認的收入: 借:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅 貸:應收賬款(或銀行存款等相關科目) 然后,確認成本并減少庫存: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣就完成了對該項業(yè)務的調整,使得收入與成本相匹配,符合會計核算的原則。
2024-07-18
您好,做收入和入庫與發(fā)票無關,有實物直接相關
2022-06-15
您好 在12月份可以把之前結轉的成本做紅字更正
2021-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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