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老師,我們公司員工出出差有個每天50元的額外餐補,不需要發(fā)票,這個應(yīng)該怎么入賬

2020-11-24 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-24 14:01

這個做管理費用 差旅費下面就可以

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快賬用戶2685 追問 2020-11-24 14:02

沒有發(fā)票呢,就直接做賬嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-24 14:06

是,這個和出差別的是一樣入賬做賬

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快賬用戶2685 追問 2020-11-24 14:08

這樣啊,沒有發(fā)票好可以直接入賬呢

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齊紅老師 解答 2020-11-24 14:14

可以,這個只有有這個,需要有你們出差補助文件,這個對應(yīng)有具體出差行程單相關(guān)資料

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這個做管理費用 差旅費下面就可以
2020-11-24
你好,出差補貼按員工的申請表和支付水單,直接入差旅費.
2022-01-12
你好!你計入工資交稅就不用發(fā)票
2022-03-18
你好這個出差補助只有出差人才有不需要并入,一樣做差旅費下面
2021-04-17
同學你好,計入職工福利 費中 借,管理費用一福利費 貸,應(yīng)付職工薪酬一福利費 借,應(yīng)付職工薪酬一福利費 貸,銀行存款等
2020-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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