你好 五千沒有個稅的

個稅申報時是每月有5000元的抵減,個稅是預(yù)交的,那公司給員工算工資時這個個稅金額按什么扣
老師,我們員工去年3月份入職,今年2月份才發(fā)工資,中間沒有發(fā)工資,那么申報個稅,每個月抵5000,這個月申報,抵減金額是不是這幾個月的累計抵減數(shù)
老師,企業(yè)老板有三個公司,員工與其中一個公司簽勞動合同并交保險開支,申報個稅也抵減每月的5000元,還在其他兩個公司也開支并申報個稅,申報個稅時也抵減每月5000元,這樣可以嗎?
對方拿公司開的票,但是員工預(yù)支了30000,每月從工資里扣5000,那報個稅的時候 是按扣前報還是按扣后報呢
公司申報員工個稅時,為什么5000的工資也會按3個點交稅,而沒有扣除5000的專項扣除費用?
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
每月都是7.8千,但申報時填的入職時間是8月份的,這樣到10月份可抵減的費用是15000,公司算工資時怎么計算呢
現(xiàn)在是申報預(yù)交的個稅跟每月要扣員工的稅費不一樣,預(yù)交的少了扣員工的多了
你好,他是幾月份入職的?
如果你是次月發(fā)工資,他的累計扣除是1萬。
就是說, 扣員工的個稅要跟申報預(yù)交的個稅一樣嗎
你好是的應(yīng)該是一樣的。
不一樣會有什么影響
不符你應(yīng)該是有錯誤,要么就算了,要么就是少算了。